本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为55万元,决算数为55万元,完成预算100%。决算数较上年增长27%。其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,。主要原因是:没有出国支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为32.5万元,决算数为32.5万元,完成预算100%, 决算数较上年增长12%。主要原因:上级部门对乡村级工作加强了监督和管理,各项检查增加了,相应的工作用餐也相应增多,所以增大了公务接待费。
(三) 公务用车购置及运行维护费支出22.5万元(其中公务用车维护费支出22.5万元;公务用车购置费0万元)。其中公务用车维护费年初预算数为22.5万元,决算数为22.5万元,完成预算的100%,决算数较上年增长50%。主要原因是:上级部门对乡村级工作加强了监督和管理,各项检查增加了,相应的工作人员下乡相应增多,所以增大了公务用车运行维护费用。