一、部门概况
(一)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。
(1)负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。维护全县财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全县国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(2)向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向县政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县政府有关部门和乡镇政府通报审计情况和审计结果。
(3)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
①县级预算执行情况和其他财政收支,县政府各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支,县级财政转移支付资金。
②乡镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,县级财政转移支付资金。
③使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
④县财政投资和以县财政投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
⑤县属国有企业和金融机构、县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构、县政府负责风险总托底金融机构的资产、负债和损益。
⑥县政府部门、乡镇人民政府管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
⑦国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
⑧省审计厅、市审计局授权的省、市驻县部门及其企业、事业单位的财务收支。上级审计机关授权审计的其他事项。
⑨法律、行政法规规定应由县审计局审计的其他事项。
(4)根据县委县政府及有关部门委托对科级领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
(5)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(6)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
(7)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(8)承办县委、县政府交办的其他事项。
安义县审计局内设办公室、经济责任审计股、行政事业审计股、财政金融投资审计股、农业和资源环保审计股、机关党组织6个职能股室,下属事业单位1个,即经济责任审计事务中心。
2022年度实有人数18人,较上年增加1人。原因为2022年1月调入领导1人。
(二)当年部门履职总体目标、工作任务。
总体目标:全力践行“拼争四个第一,建设五个新安义”目标任务,全面依法履行审计监督职责,为坚定不移推进安义高质量跨越式发展贡献审计力量。
工作任务:完成年度审计项目计划,完成县委、县政府、上级审计机关及其他单位布置的工作。
(三)当年部门年度整体支出绩效目标。
完成年度审计项目计划,完成县委、县政府、上级审计机关及其他单位布置的工作。
(四)部门预算绩效管理开展情况。
本部门领导对2022年绩效管理高度重视,工作按计划顺利完成。
(五)当年部门预算及执行情况。
工作按计划顺利完成,预算资金执行率100%。
二、部门整体支出绩效实现情况
(一)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
2022年共安排审计项目57个,其中县级财政管理和部门预算执行审计项目6个,政府投资审计项目5个,县级部门财政财务收支审计项目3个,领导干部任期经济责任审计项目41个。截至目前,已完成审计项目54个,正在实施审计项目3 个。
配合开展公职人员违规经商办企业专项整治。配合多部门开展公职人员违规经商办企业专项整治。市级下发我县1146条疑点,我局筛查汇总成313条线索,已完成全部线索整改工作。
对接省市审计反馈和督促审计整改落实。①对原县委书记原县长的自然资源审计10个整改事项,已销号。对原县委书记彭开先离任的经济责任审计,已完成整改问题27个,正在推进整改问题4个,审计整改报告已经县委县政府同意后报送至市政府,并抄送市委审计委员会办公室。②根据2022年8月22日市政府召开的审计整改调度会精神,9月我局对接督促2021年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作,涉及我县整改问题共6个,截至目前已全部完成。③市本级预算执行审计查出问题需整改2个,其中整改到位的1个,正在推进和积极对接的1个。④督促县有关乡镇和部门对2021年审计发现问题整改落实。11月8日至12月7日,县人大常委会分管领导带领县人大财经委、县人大常委会预算工委以及县审计局、县财政局等单位人员对11个重点单位审计查出问题整改工作进行了督办。11月13日,县人大常委会分管领导带领县人大财经委全体人员对《关于安义县2021年县本级财政预算执行和其他财政收支审计整改情况的报告》(初稿)进行了初审。根据初审提出的意见,我局对《关于安义县2021年县本级财政预算执行和其他财政收支审计整改情况的报告》进行了修改和完善,并于12月14日呈报书记、县长。审计报告共发现问题49个,涉及单位16个,目前已完成整改44个问题,涉及单位13个,正在整改中有5个问题,涉及单位7个。
(二)履职效果情况:从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。
严格依法审计、文明审计、廉洁审计,做好经济监督,当好经济卫士。
(三)社会满意度及可持续性影响。
服务对象满意度95%。
二、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
(一)主要问题及原因分析。
无
(二)改进的方向和具体措施。
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
2022年绩效自评报告将在县人民政府网站政府信息公开栏公开。