第一部分安义县人民政府办公室概况
一、部门主要职能
(一)办理中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府公文的呈(传)阅事项,提出贯彻意见报县政府领导决定。
(二)研究县政府各部门、县直各单位、各乡镇人民政府报送县政府的请示问题,提出审核意见,报县政府领导决定。
(三)协助县政府领导组织起草或审核以县政府办公室名义发布的公文。
(四)负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导组织实施会议的决定、检查执行情况。
(五)督促检查县政府各部门、县直各单位、各乡镇人民政府对国务院、省政府、市政府、县政府公文,会议决定事项以及县政府重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻落实情况,及时向县政府报告。
(六)根据县政府领导指示或办理文件的需要,组织协调县政府部门间、乡镇间、部门与乡镇间的工作,对有争议的问题,提出处理意见,报县政府领导审定。
(七)负责与县人大、县政协联系,组织、督促有关部门和单位及时办理省、市、县人大代表建议和政协委员提案,负责协助安排人大代表、政协委员视察工作。
(八)负责信息收集和反馈工作,为县政府领导决策提供服务。
(九)根据县政府的部署和安排,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
(十)负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达、督办国务院、省政府、市政府领导同志的指示。
(十一)负责全县推进依法行政指导工作,负责行政执法监督,承担县政府规范性文件的审查,承办县政府的行政复议和行政应诉具体工作.
(十二)组织开展政府法制理论研究,为政府提供法律服务。
(十三)负责组织编制、修订全县突发公共事件总体预案,负责全县突发事件应急救援的指导协调、监督检查、组织实施等工作。
(十四)协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
(十五)贯彻执行党和国家的民族宗教政策及有关法规,依法管理民族、宗教事务,维护民族团结和社会稳定。
(十六)承担县外事侨务工作领导小组的日常工作,制定我县外事侨务工作规章制度和工作规划,为县委、县政府的对外工作决策提供意见、建议。
(十七)承担县爱国卫生运动委员会的日常工作,负责组织、协调开展爱国卫生和农村卫生创建工作;负责组织指导全县病媒生物防治工作;负责协调全县开展健康教育工作,普及卫生科学知识;组织实施农村改水改厕工作。
(十八)负责协助整顿金融监管机构,规范全县金融秩序,拟订全县金融业的发展战略、总体规划,负责提出和实施促进金融业发展的扶持政策措施。管理全县国有资产,组织实施国有资产权属的界定、登记,对转让行业进行监管;负责县属企业国有资产的管理等工作。
(十九)推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:安义县人民政府办公室。
本部门2018年年末编制人数37人,其中行政编制28人,事业编制9人;年末实有人数34人,其中在职人员34人,退休人员2人;
第二部分2018年度部门决算表
(详见附表)
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计968.46万元,其中年初结转和结余29.36万元,较2017年增加77.66万元,增长下降8.7%;本年收入合计939.11万元,较2017年增加减少48.31万元,增长5.4%,主要原因是:人员增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入939.11万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计792.62万元,其中本年支出合计792.62万元,较2017年减少98.18万元,下降11%,主要原因是:节省开支;年末结转和结余175.84万元,较2017年增加175.84万元,主要原因是:2017年无年末结转。
本年支出的具体构成为:基本支出717.11万元,占90.5%;项目支出75.52万元,占9.5%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为515.66万元,决算数为792.62万元,其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为515.66万元,决算数为735.3万元,完成年初预算的142%,主要原因是:预算调整。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为32.56万元,主要原因是:预算调整。
(三)住房保障支出年初预算0万元。主要原因是:预算调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出717.11万元,其中:
(一)工资福利支出565.83万元,较2017年减少15.98万元,下降2.7%,主要原因是:正常范围减少。
(二)商品和服务支出135.22万元,较2017年减少23.79万元,下降14.96%,主要原因是:缩减商品服务开支。
(三)对个人和家庭补助支出16.06万元,较2017年减少89.66万元,下降84.8%,主要原因是:退休费归社保、公积金经济分类口径变更。
(四)资本性支出75.22万元,较2017年增加减少30.96万元,增长下降69.95%,主要原因是:资本性支出增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50万元,决算数为14.96万元,完成预算的29.92%,决算数较2017年减少)6.21万元,下降29.33%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为20万元,决算数为4.59万元,完成预算的22.95%,决算数较2017年减少0.49万元,下降9.6%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:控制公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出10.37万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元,决算数为10.37万元,完成预算的34.56%,决算数较2017年减少5.72万元,下降35.55%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:控制公务用车费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出135.22万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少70.98万元,下降34.42%,主要原因是:控制开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
尚未开展。
第四部分名词解释
机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是以一级政府财政预算(包括收入和支出)为对象,以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容,以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。