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发布机构: 生成日期: 2018-09-17
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安义县人民政府办公室2017年度部门决算

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第一部分安义县人民政府办公室概况

一、部门职责

1.办理中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府公文的呈(传)阅事项,提出贯彻意见报县政府领导决定。

2.研究县政府各部门、县直各单位、各乡镇人民政府报送县政府的请示问题,提出审核意见,报县政府领导决定。

3.协助县政府领导组织起草或审核以县政府办公室名义发布的公文。

4.负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导组织实施会议的决定、检查执行情况。

5.督促检查县政府各部门、县直各单位、各乡镇人民政府对国务院、省政府、市政府、县政府公文,会议决定事项以及县政府重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻落实情况,及时向县政府报告。

6.根据县政府领导指示或办理文件的需要,组织协调县政府部门间、乡镇间、部门与乡镇间的工作,对有争议的问题,提出处理意见,报县政府领导审定。

7.负责与县人大、县政协联系,组织、督促有关部门和单位及时办理省、市、县人大代表建议和政协委员提案,负责协助安排人大代表、政协委员视察工作。

8.负责信息收集和反馈工作,为县政府领导决策提供服务。

9.根据县政府的部署和安排,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

10.负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达、督办国务院、省政府、市政府领导同志的指示。

11.负责全县推进依法行政指导工作,负责行政执法监督,承担县政府规范性文件的审查,承办县政府的行政复议和行政应诉具体工作.

12.组织开展政府法制理论研究,为政府提供法律服务。

13.负责组织编制、修订全县突发公共事件总体预案,负责全县突发事件应急救援的指导协调、监督检查、组织实施等工作。

14.协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

15.贯彻执行党和国家的民族宗教政策及有关法规,依法管理民族、宗教事务,维护民族团结和社会稳定。

16.承担县外事侨务工作领导小组的日常工作,制定我县外事侨务工作规章制度和工作规划,为县委、县政府的对外工作决策提供意见、建议。

17.推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

二、机构设置

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2017年年末编制人数47人,其中行政编制38人,事业编制9人;年末实有人数39人,其中在职人员37人,离休人员人,退休人员2人;年末学生人数0人。

第二部分2017年度部门决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计890万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长35.3%;本年收入合计890万元,较上年增长35.3%,主要原因是:人员及社保调整,网络建设投入

本年收入的具体构成为:财政拨款收入890万元,占100%;

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计890万元,其中本年支出合计890万元,较上年增长35.3%,主要原因是:人员及社保调整,网络建设投入

本年支出的具体构成为:基本支出890万元,占100%;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为673万元,决算数为890万元,完成年初预算的132.2%;

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为673万元,决算数为890万元,完成年初预算的132.2%;

(一)一般公共服务支出年初预算数为673万元,决算数为890万元,完成年初预算的132.2%,主要原因是:人员及社保调整,网络建设投入

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出890万元,其中:

(一)工资福利支出581万元,较2016年增长54.9%,主要原因是:人员及社保调整

(二)商品和服务支出159万元,较2016年增长23.8%,主要原因是:信息中心网络建设投入

(三)对个人和家庭补助支出105万元,较2016年增长66.6%,主要原因是:人员调整及抚恤金增加

(四)其他资本性支出45万元,较2016年下降65.6%,主要原因是:信息中心建设

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为48万元,决算数为21万元,完成预算的43.75%,决算数较2016年下降26.3%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为26万元,决算数为5万元,完成预算的19.2%,决算数较2016年下降58.3%。主要原因是:严格执行中央八项规定

(三)公务用车购置及运行维护费支出16万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为22万元,决算数为16万元,完成预算的72.7%,决算数较上年基本持平。主要原因是:严格执行中央八项规定

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出159万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加(减少)30.6万元,增长23.8%。主要原因是:信息中心网络建设投入

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元

八、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

单位进一步提高预算绩效管理认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。

第四部分名词解释

三公经费:因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费

社会保障和就业支出:财政对每个部门公用部分基本养老保险基金的补助;

住房保障支出:财政对每个部门公用部分住房公积金的补助

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