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    索引号: A22020--2023-0028 主题分类: 综合政务
    发布机构: 进贤县审计局 生成日期: 2023-08-28
    名  称: 审计行政执法自查报告
    文件编号: 有效性: 有效

    审计行政执法自查报告

    审计行政执法自查报告

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    为迎接2023年全省打造一流法治化营商环境“一考二谈三评四访”行政执法专项监督行动,扎实推进审计执法队伍专业化建设,我局认真按照审计法所规定的职责、权限和程序开展审计执法,现将有关审计行政执法自查情况报告如下:

    一、积极做好依法行政的基础性工作

    一是加强对依法行政工作的组织领导。专门成立了以局长为组长、各分管业务副职领导副组长,各股室长为成员的依法行政领导小组,负责对全局依法行政工作进行规划、指导,对审计执法过错进行确认和追究。二是加强审计计划管理。每年年初,我们都根据政府、上级审计机关及组织部门的要求,制定年度审计工作计划,对审计对象、审计内容、审计重点等作出明确规定。对每个审计项目,我们都事先进行审前调查,根据调查结果,编制审计实施方案,对审计目的、内容、重点、程序、时间安排、人员分工做出具体规定,保证审计工作高效、顺畅地完成。三是实行审前公示、审计结果公告等审务公开制度。在审计进点时,在被审计单位醒目位置张贴审计内容公示书,将审计流程、审计目的、审计内容、审计组成员、审计纪律、监督举报电话予以公开;审计结束后,将审计结果在被审计单位一定层面进行公开,以利于干部职工对审计工作和对单位财务管理工作的监督。四是坚持持证上岗。所有在职干部职工都依法办理了审计行政执法证,并要求在进行审计和调查时,必须首先出示执法证件,否则造成审计风险要由个人承担全部责任。

    二、严格依法行政

    我局依法行政事项主要为审计检查,并相应地对审计查出的违规行为依照《中华人民共和国审计法》及有关法律法规的规定作出处理或处罚。对每项审计我们都严格按照审计法及审计署制定的各项审计规范要求的程序实施,确保各项审计工作程序合法、文书规范。对每个审计项目,我们都要求由专人在项目结束后及时进行审计档案整理,并交由办公室归档保管,每个审计项目的各种立项和结果文件及审计证据、审计底稿、审计日记等一应俱求。我们还采取邀请专家作报告、选派人员外出学习、由本局业务骨干传授经验等形式,组织审计人员进行审计技能和法规知识培训,提高审计人员依法行政的能力。

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