进贤县人民政府
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索引号: A22990--2022-0025 主题分类:
发布机构: 进贤县民和镇 生成日期: 2021-03-08
名  称: 进贤县民和镇人民政府2021年部门预算
文件编号: 有效性: 有效

进贤县民和镇人民政府2021年部门预算

进贤县民和镇人民政府2021年部门预算

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进贤县民和镇人民政府2021年部门预算

目录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分   2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第三部分   2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1.加强党的建设;2.促进经济发展;3.组织公共服务;4.实施综合管理;5.维护社会稳定;6.指导基层自治;7.监督专业管理;8.动员社会参与;9.实施乡村战略;10.做好国防教育和兵役等工作;11.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位  3  个,包括进贤县民和镇人民政府民和镇便民服务中心、民和镇综合行政执法大队。编制人数192   人,其中:行政编制人数97 人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数95  人,部分补助事业编制人数  0  ,自收自支事业编制人数  0  人。实有人数  282  人,其中:在职人数  136  人;离休人员  0  人;退休人员  146人。

第二部分   2021年部门预算表

(详见附表)

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年本部门收入预算总额2842万元,较上年增加0  万元。其中:一般公共预算拨款收入  2842万元,较上年预算安排增加0  万元

(二)支出预算情况

2021年本部门支出预算总额  2842万元,较上年预算安排增加0   万元。

支出项目类别划分:基本支出2842万元,较上年预算安排增加0万元,其中:工资福利支出1736.28万元,商品和服务支出702.4  万元,对个人和家庭的补助393.32万元,资本性支出10万元

支出功能科目划分:一般公共服务支出1434.85万元,较上年预算安排增加68.92  元;社会保障和就业支出189.61  万元,较上年预算安排增加63.82万元;城乡社区支出48万元,较上年预算安排减少  402万元农林水支出  963.88万元,较上年预算安排增加238.12 万元住房保障支出205.66  万元,较上年预算安排增加  31.14万元

支出经济分类划分:工资福利支出  1736.28万元,较上年预算安排增加  221.01万元;商品和服务支出  702.4  万元,较上年预算安排增加8.53万元;对个人和家庭的补助393.32   万元,较上年预算安排减少  263.68万元;资本性支出  10  万元,较上年预算安排增加  3万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算2842   万元,较上年预算安排增加  0  万元。

支出功能科目划分:一般预算公共服务支出1434.85万元社会保障和就业支出189.61  万元,城乡社区支出  48万元农林水支出  963.88万元住房保障支出205.66万元

支出项目类别划分:基本支出2842  万元,较上年预算安排增加  0  万元,其中:工资福利支出1736.28万元,商品和服务支出  702.4万元,对个人和家庭的补助393.32   万元,资本性支出  10  万元

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费情况

2021年机关运行经费预算712.4  万元,比上年增加11.53  元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021部门所属各单位政府采购总额  10   万元,其中:政府采购货物预算   10  万元、政府采购工程预算  0   万元、政府采购服务预算  0   万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆  4   辆,其中:一般公务用车   2  辆,待处置用车2辆,执法执勤用车  0   辆。2021年部门预算安排购置车辆  0   辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费一般公共预算安排66  万元。其中:

公务接待费  48万元,比上年减少19.1元。

公务用车运行维护费18  万元,比上年减少  0元。

第四部分名词解释

1、基本支出:是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出,包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出:是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务事业发展目标所发生的支出

3、财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转和结余:指以前年度滚存结转结余资金。

7、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

8、事业运行:反映事业单位的基本支出。

9、行政单位医疗:反映行政单位(包括参公单位)的医疗保险缴费支出。

10、事业单位医疗:反映事业单位的医疗保险缴费支出。

11、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


收支预算总表
填报单位:911民和镇(部门) , 911001民和镇人民政府 , 911002民和镇便民服务中心 , 911004民和镇综合行政执法队 单位:万元
            
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 2,842.00 一般公共服务支出 1,434.85
    一般公共预算拨款收入 2,842.00 社会保障和就业支出 189.61
    专项收入 城乡社区支出 48.00
    政府性基金预算拨款收入 农林水支出 963.88
    预算内投资收入 住房保障支出 205.66
二、事业收入 0 0.00
三、事业单位经营收入 0 0.00
四、其他收入 0 0.00
五、附属单位上缴收入 0 0.00
六、上级补助收入 0 0.00
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本年收入合计 2,842.00 本年支出合计 2,842.00
七、用事业基金弥补收支差额 结转下年
八、上年结转(结余)
收入总计 2,842.00 支出总计 2,842.00
部门收入总表
填报单位:911民和镇(部门) , 911001民和镇人民政府 , 911002民和镇便民服务中心 , 911004民和镇综合行政执法队 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 专项收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 2,842.00 2,842.00 2,842.00
201 一般公共服务支出 1,434.85 1,434.85 1,434.85
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 1,434.85 1,434.85 1,434.85
  2010301   行政运行 1,434.85 1,434.85 1,434.85
208 社会保障和就业支出 189.61 189.61 189.61
 05  行政事业单位养老支出 189.61 189.61 189.61
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.13 115.13 115.13
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 17.00 17.00 17.00
  2080599   其他行政事业单位离退休支出 57.48 57.48 57.48
212 城乡社区支出 48.00 48.00 48.00
 99  其他城乡社区支出 48.00 48.00 48.00
  2129999   其他城乡社区支出 48.00 48.00 48.00
213 农林水支出 963.88 963.88 963.88
 01  农业农村 633.88 633.88 633.88
  2130104   事业运行 433.88 433.88 433.88
  2130199   其他农业农村支出 200.00 200.00 200.00
 07  农村综合改革 330.00 330.00 330.00
  2130705   对村民委员会和村党支部的补助 330.00 330.00 330.00
221 住房保障支出 205.66 205.66 205.66
 02  住房改革支出 205.66 205.66 205.66
  2210201   住房公积金 205.66 205.66 205.66
部门支出总表
填报单位:911民和镇(部门) , 911001民和镇人民政府 , 911002民和镇便民服务中心 , 911004民和镇综合行政执法队 单位:万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 2,842.00 2,842.00
201 一般公共服务支出 1,434.85 1,434.85
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 1,434.85 1,434.85
  2010301   行政运行 1,434.85 1,434.85
208 社会保障和就业支出 189.61 189.61
 05  行政事业单位养老支出 189.61 189.61
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.13 115.13
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 17.00 17.00
  2080599   其他行政事业单位离退休支出 57.48 57.48
212 城乡社区支出 48.00 48.00
 99  其他城乡社区支出 48.00 48.00
  2129999   其他城乡社区支出 48.00 48.00
213 农林水支出 963.88 963.88
 01  农业农村 633.88 633.88
  2130104   事业运行 433.88 433.88
  2130199   其他农业农村支出 200.00 200.00
 07  农村综合改革 330.00 330.00
  2130705   对村民委员会和村党支部的补助 330.00 330.00
221 住房保障支出 205.66 205.66
 02  住房改革支出 205.66 205.66
  2210201   住房公积金 205.66 205.66
财政拨款收支总表
填报单位:911民和镇(部门) , 911001民和镇人民政府 , 911002民和镇便民服务中心 , 911004民和镇综合行政执法队 单位:万元
      支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 2,842.00 一、本年支出 2,842.00 2,842.00 0.00
一般公共预算拨款收入 2,842.00 一般公共服务支出 1,434.85 1,434.85 0.00
专项收入 社会保障和就业支出 189.61 189.61 0.00
政府性基金预算拨款收入 城乡社区支出 48.00 48.00 0.00
预算内投资收入 农林水支出 963.88 963.88 0.00
住房保障支出 205.66 205.66 0.00
0 0.00 0.00 0.00
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二、上年结转 二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计 2,842.00 支出总计 2,842.00 2,842.00 0.00
一般公共预算支出表
填报单位:911民和镇(部门) , 911001民和镇人民政府 , 911002民和镇便民服务中心 , 911004民和镇综合行政执法队 单位:万元
支出功能分类科目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 2,842.00 2,842.00
201 一般公共服务支出 1,434.85 1,434.85
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 1,434.85 1,434.85
  2010301   行政运行 1,434.85 1,434.85
208 社会保障和就业支出 189.61 189.61
 05  行政事业单位养老支出 189.61 189.61
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.13 115.13
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 17.00 17.00
  2080599   其他行政事业单位离退休支出 57.48 57.48
212 城乡社区支出 48.00 48.00
 99  其他城乡社区支出 48.00 48.00
  2129999   其他城乡社区支出 48.00 48.00
213 农林水支出 963.88 963.88
 01  农业农村 633.88 633.88
  2130104   事业运行 433.88 433.88
  2130199   其他农业农村支出 200.00 200.00
 07  农村综合改革 330.00 330.00
  2130705   对村民委员会和村党支部的补助 330.00 330.00
221 住房保障支出 205.66 205.66
 02  住房改革支出 205.66 205.66
  2210201   住房公积金 205.66 205.66
一般公共预算基本支出表
填报单位:911民和镇(部门) , 911001民和镇人民政府 , 911002民和镇便民服务中心 , 911004民和镇综合行政执法队 单位:万元
支出经济分类科目 2021年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 2,842.00 2,129.60 712.40
工资福利支出 1,736.28 1,736.28
30101  基本工资 521.79 521.79
30102  津贴补贴 230.09 230.09
30103  奖金 41.81 41.81
30106  伙食补助费 48.00 48.00
30107  绩效工资 144.38 144.38
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 115.13 115.13
30109  职业年金缴费 17.00 17.00
30110  职工基本医疗保险缴费 57.48 57.48
30112  其他社会保障缴费 200.00 200.00
30113  住房公积金 205.66 205.66
30199  其他工资福利支出 154.94 154.94
商品和服务支出 702.40 702.40
30201  办公费 106.00 106.00
30202  印刷费 47.00 47.00
30205  水费 2.00 2.00
30206  电费 30.00 30.00
30207  邮电费 6.00 6.00
30209  物业管理费 36.00 36.00
30211  差旅费 28.00 28.00
30213  维修(护)费 30.00 30.00
30215  会议费 5.00 5.00
30216  培训费 6.00 6.00
30217  公务接待费 48.00 48.00
30226  劳务费 158.00 158.00
30227  委托业务费 42.00 42.00
30228  工会经费 56.00 56.00
30231  公务用车运行维护费 18.00 18.00
30239  其他交通费用 52.40 52.40
30299  其他商品和服务支出 32.00 32.00
对个人和家庭的补助 393.32 393.32
30305  生活补助 281.43 281.43
30399  其他对个人和家庭的补助 111.89 111.89
资本性支出 10.00 10.00
31002  办公设备购置 10.00 10.00
一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:911民和镇(部门) , 911001民和镇人民政府 , 911002民和镇便民服务中心 , 911004民和镇综合行政执法队 单位:万元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
合计 66.00 48.00 18.00
911 民和镇(部门) 66.00 48.00 18.00
政府性基金预算支出表
填报单位:911民和镇(部门) , 911001民和镇人民政府 , 911002民和镇便民服务中心 , 911004民和镇综合行政执法队 单位:万元
支出功能分类科目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
支出预算总表
科目名称 合计 结转下年
** 1 2
合计 2,842.00
一般公共服务支出 1,434.85
社会保障和就业支出 189.61
城乡社区支出 48.00
农林水支出 963.88
住房保障支出 205.66
财政拨款预算表
科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
** 1 2 3
2,842.00 2,842.00
一般公共服务支出 1,434.85 1,434.85
社会保障和就业支出 189.61 189.61
城乡社区支出 48.00 48.00
农林水支出 963.88 963.88
住房保障支出 205.66 205.66



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