进贤县人民政府
政府信息公开
您现在所在的位置是: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开 / 部门/乡镇信息公开目录 / 乡镇信息公开目录 / 民和镇 / 预算决算
索引号: A22990--2022-0006 主题分类:
发布机构: 进贤县民和镇 生成日期: 2022-03-20
名  称: 进贤县民和镇人民政府2022年部门预算
文件编号: 有效性: 有效

进贤县民和镇人民政府2022年部门预算

进贤县民和镇人民政府2022年部门预算

字体:

进贤县民和镇人民政府2022年部门预算

目录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分   2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分   2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1.加强党的建设;2.促进经济发展;3.组织公共服务;4.实施综合管理;5.维护社会稳定;6.指导基层自治;7.监督专业管理;8.动员社会参与;9.实施乡村战略;10.做好国防教育和兵役等工作;11.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位  2  个,包括进贤县民和镇人民政府民和镇便民服务中心。编制人数    人,其中:行政编制人数86 人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数75  人,部分补助事业编制人数  0  ,自收自支事业编制人数  0  人。实有人数  272  人,其中:在职人数  140  人;离休人员  0  人;退休人员  132  人。

第二部分   2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年本部门收入预算总额21588万元,较上年增加  18746  万元。其中:一般公共预算拨款收入  3588  万元,较上年预算安排增加746   万元;其他收入18000万元,较上年预算安排增加  18000  万元。

(二)支出预算情况

2022年本部门支出预算总额  21588  万元,较上年预算安排增加18746   万元。

支出项目类别划分:基本支出20862万元,较上年预算安排增加18020万元,其中:工资福利支出1378万元,商品和服务支出13279  万元,对个人和家庭的补助6195万元,资本性支出10万元;项目支出726万元,较上年预算安排增加726   万元,其中:工资福利支出455   万元,商品和服务支出  271  万元,对个人和家庭的补助  0  万元,资本性支出0   万元

支出功能科目划分:一般公共服务支出20318.97万元,较上年预算安排增加18884.12   万元;社会保障和就业支出340.6  万元,较上年预算安排增加150.99   万元;卫生健康支出72.27万元,较上年预算安排增加  72.27  万元;住房保障支出130.16  万元,较上年预算安排减少  75.5  万元;农林水支出  726  万元,较上年预算安排减少237.88 万元。

支出经济分类划分:工资福利支出  1833  万元,较上年预算安排增加  96.22  万元;商品和服务支出  13279  万元,较上年预算安排增加12576.6   万元;对个人和家庭的补助6195   万元,较上年预算安排增加  5801.68  万元;资本性支出  10  万元,较上年预算安排增加  0  万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算3588   万元,较上年预算安排增加  746  万元。

支出功能科目划分::一般预算公共服务支出2318.97  万元社会保障和就业支出340.6   万元,卫生健康支出72.27   万元,住房保障支出130.16   万元;农林水支出  726  万元。

支出项目类别划分:基本支出2862   万元,较上年预算安排增加  20  万元,其中:工资福利支出1378万元,商品和服务支出   1279 万元,对个人和家庭的补助195   万元,资本性支出  10  万元;项目支出  726  万元,较上年预算安排增加  726  万元,其中:工资福利支出  455  万元商品和服务支出  271  万元, 对个人和家庭的补助  0  万元,资本性支出  0  万元

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费情况

2022年机关运行经费预算1289   万元,比上年增加(减少)586.6   万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022部门所属各单位政府采购总额  10   万元,其中:政府采购货物预算   10  万元、政府采购工程预算  0   万元、政府采购服务预算  0   万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆  4   辆,其中:一般公务用车   2  辆,待处置用车2辆,执法执勤用车  0   辆。2022年部门预算安排购置车辆  0   辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费一般公共预算安排53  万元。其中:

公务接待费  36  万元,比上年减少12万元。

公务用车运行维护费17   万元,比上年减少  1  万元。

第四部分  名词解释

1、基本支出:是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出,包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出:是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务事业发展目标所发生的支出

3、财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转和结余:指以前年度滚存结转结余资金。

7、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

8、事业运行:反映事业单位的基本支出。

9、行政单位医疗:反映行政单位(包括参公单位)的医疗保险缴费支出。

10、事业单位医疗:反映事业单位的医疗保险缴费支出。

11、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

收支预算总表
填报单位:[911001]民和镇人民政府 单位:万元
      支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款收入 3,588.00 一般公共服务支出 20,318.97
    (一)一般公共预算收入 3,588.00 社会保障和就业支出 340.60
    (二)政府性基金预算收入 卫生健康支出 72.27
    (三)国有资本经营预算收入 农林水支出 726.00
二、教育收费资金收入 住房保障支出 130.16
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入 18,000.00
本年收入合计 21,588.00 本年支出合计 21,588.00
八、使用非财政拨款结余 结转下年
九、上年结转(结余)
收入总计 21,588.00 支出总计 21,588.00


部门收入总表
[911001]民和镇人民政府 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 教育收费资金收入 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他收入 使用非财政拨款结余
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入
** ** 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 21,588.00 3,588.00 3,588.00 18,000.00
201 一般公共服务支出 20,318.97 2,318.97 2,318.97 18,000.00
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 20,318.97 2,318.97 2,318.97 18,000.00
  2010301   行政运行 20,318.97 2,318.97 2,318.97 18,000.00
208 社会保障和就业支出 340.60 340.60 340.60
 05  行政事业单位养老支出 95.60 95.60 95.60
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.60 82.60 82.60
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 13.00 13.00 13.00
 99  其他社会保障和就业支出 245.00 245.00 245.00
  2089999   其他社会保障和就业支出 245.00 245.00 245.00
210 卫生健康支出 72.27 72.27 72.27
 11  行政事业单位医疗 72.27 72.27 72.27
  2101101   行政单位医疗 72.27 72.27 72.27
213 农林水支出 726.00 726.00 726.00
 01  农业农村 726.00 726.00 726.00
  2130199   其他农业农村支出 726.00 726.00 726.00
221 住房保障支出 130.16 130.16 130.16
 02  住房改革支出 130.16 130.16 130.16
  2210201   住房公积金 130.16 130.16 130.16
部门支出总表
填报单位[911001]民和镇人民政府 单位:万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3
合计 21,588.00 20,862.00 726.00
201 一般公共服务支出 20,318.97 20,318.97
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 20,318.97 20,318.97
  2010301   行政运行 20,318.97 20,318.97
208 社会保障和就业支出 340.60 340.60
 05  行政事业单位养老支出 95.60 95.60
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.60 82.60
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 13.00 13.00
 99  其他社会保障和就业支出 245.00 245.00
  2089999   其他社会保障和就业支出 245.00 245.00
210 卫生健康支出 72.27 72.27
 11  行政事业单位医疗 72.27 72.27
  2101101   行政单位医疗 72.27 72.27
213 农林水支出 726.00 726.00
 01  农业农村 726.00 726.00
  2130199   其他农业农村支出 726.00 726.00
221 住房保障支出 130.16 130.16
 02  住房改革支出 130.16 130.16
  2210201   住房公积金 130.16 130.16
财政拨款收支总表
[911001]民和镇人民政府 单位:万元
      支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入 3588.0000 一、本年支出 3588.0000 3588.0000
一般公共预算拨款收入 3588.0000 一般公共服务支出 2318.9700 2318.9700
政府性基金预算拨款收入 社会保障和就业支出 340.6000 340.6000
国有资本经营预算收入 卫生健康支出 72.2700 72.2700
农林水支出 726.0000 726.0000
住房保障支出 130.1600 130.1600
二、上年结转 二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计 3,588.00 支出总计 3,588.00 3,588.00
一般公共预算支出表
[911001]民和镇人民政府 单位:万元
支出功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 3,588.00 2,862.00 726.00
201 一般公共服务支出 2,318.97 2,318.97
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 2,318.97 2,318.97
  2010301   行政运行 2,318.97 2,318.97
208 社会保障和就业支出 340.60 340.60
 05  行政事业单位养老支出 95.60 95.60
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.60 82.60
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 13.00 13.00
 99  其他社会保障和就业支出 245.00 245.00
  2089999   其他社会保障和就业支出 245.00 245.00
210 卫生健康支出 72.27 72.27
 11  行政事业单位医疗 72.27 72.27
  2101101   行政单位医疗 72.27 72.27
213 农林水支出 726.00 726.00
 01  农业农村 726.00 726.00
  2130199   其他农业农村支出 726.00 726.00
221 住房保障支出 130.16 130.16
 02  住房改革支出 130.16 130.16
  2210201   住房公积金 130.16 130.16
一般公共预算基本支出表
[911001]民和镇人民政府 单位:万元
支出经济分类科目 2022年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 2,862.00 1,573.00 1,289.00
301 工资福利支出 1,378.00 1,378.00
 30101  基本工资 296.27 296.27
 30102  津贴补贴 195.67 195.67
 30103  奖金 24.70 24.70
 30106  伙食补助费 38.00 38.00
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 82.60 82.60
 30109  职业年金缴费 13.00 13.00
 30110  职工基本医疗保险缴费 72.27 72.27
 30112  其他社会保障缴费 245.00 245.00
 30113  住房公积金 130.16 130.16
 30199  其他工资福利支出 280.33 280.33
302 商品和服务支出 1,279.00 1,279.00
 30201  办公费 134.40 134.40
 30202  印刷费 71.00 71.00
 30203  咨询费 10.00 10.00
 30204  手续费 5.00 5.00
 30205  水费 2.40 2.40
 30206  电费 33.00 33.00
 30207  邮电费 59.80 59.80
 30209  物业管理费 18.00 18.00
 30211  差旅费 24.00 24.00
 30213  维修(护)费 36.00 36.00
 30215  会议费 10.00 10.00
 30216  培训费 8.00 8.00
 30217  公务接待费 36.00 36.00
 30218  专用材料费 20.00 20.00
 30226  劳务费 426.00 426.00
 30227  委托业务费 82.00 82.00
 30228  工会经费 65.00 65.00
 30231  公务用车运行维护费 17.00 17.00
 30239  其他交通费用 53.40 53.40
 30299  其他商品和服务支出 168.00 168.00
303 对个人和家庭的补助 195.00 195.00
 30304  抚恤金 79.78 79.78
 30305  生活补助 82.22 82.22
 30399  其他对个人和家庭的补助 33.00 33.00
310 资本性支出 10.00 10.00
 31002  办公设备购置 10.00 10.00
“三公”经费支出表
填报单位[911001]民和镇人民政府 单位:万元
部门编码 部门名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 5 6 7
911 民和镇 53.00 36.00 17.00
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
单位:万元
支出功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[911001]民和镇人民政府 单位:万元
支出功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
支出预算总表
科目名称 合计 结转下年
** 1 2
合计 21588.00
一般公共服务支出 20318.97
社会保障和就业支出 340.60
卫生健康支出 72.27
农林水支出 726.00
住房保障支出 130.16
财政拨款预算表
科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算
** 1 2 3 4
合计 3,588.00 3,588.00
一般公共服务支出 2,318.97 2,318.97
社会保障和就业支出 340.60 340.60
卫生健康支出 72.27 72.27
农林水支出 726.00 726.00
住房保障支出 130.16 130.16
2022年部门整体支出绩效目标表
部门名称 民和镇人民政府
联系人 姜诚 联系电话 13870854367
部门基本信息
部门所属领域 公共管理 直属单位包括 民和镇便民服务中心、民和镇综合执法大队
内设职能部门 党政办公室、公共服务办公室、行政执法办公室、社会治理办公室、党建办公室、经济发展办公室、农业农村办公室 编制控制数 161
在职人员总数 140 其中:行政编制人数 77
事业编制人数 63 编外人数
当年预算情况(万元)
收入预算合计 21588 其中:上级财政拨款 3588
本级财政安排 0 其他资金 18000
支出预算合计 21588 其中:人员经费 1573
公用经费 19289 项目经费 726
年度绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 目标值
产出指标 数量指标 实际完成率 =100%
质量指标 考核质量达标率(%) >=95%
时效指标 工作开展及时率(%) =100%
成本指标 基层运转成本控制率 <=90%
效益指标 经济效益指标 本乡镇经济增长率 >=8%
社会效益指标 稳定社会民生 稳定
生态效益指标 农村生态环境改善情况 提升改善
可持续影响指标 促进本乡镇经济、生态发展 促进
满意度指标 满意度指标 群众满意度(%) >=98%



分享到:
Baidu
map