收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:[924001]张公镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 8,831.52 | 一般公共服务支出 | 5,430.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算收入 | 8,831.52 | 社会保障和就业支出 | 35.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算收入 | 卫生健康支出 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算收入 | 城乡社区支出 | 6,073.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、教育收费资金收入 | 农林水支出 | 951.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 住房保障支出 | 57.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业单位经营收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、上级补助收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他收入 | 3,730.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 12,561.52 | 本年支出合计 | 12,561.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、使用非财政拨款结余 | 结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、上年结转(结余) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 12,561.52 | 支出总计 | 12,561.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位收入总表 | |||||||||||||||
[924001]张公镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | ||||
小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 12,561.52 | 8,831.52 | 8,831.52 | 3,730.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,430.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 3,730.00 | ||||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,430.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 3,730.00 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 5,430.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 3,730.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |||||||||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,073.52 | 6,073.52 | 6,073.52 | |||||||||||
99 | 其他城乡社区支出 | 6,073.52 | 6,073.52 | 6,073.52 | |||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6,073.52 | 6,073.52 | 6,073.52 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 951.00 | 951.00 | 951.00 | |||||||||||
01 | 农业农村 | 951.00 | 951.00 | 951.00 | |||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 951.00 | 951.00 | 951.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||
02 | 住房改革支出 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||
单位支出总表 | ||||||
填报单位[924001]张公镇人民政府 | 单位:万元 | |||||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 12,561.52 | 5,537.00 | 7,024.52 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,430.00 | 5,430.00 | |||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,430.00 | 5,430.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 5,430.00 | 5,430.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 35.00 | 35.00 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 32.00 | 32.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.00 | 32.00 | |||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.00 | 15.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 6,073.52 | 6,073.52 | |||
99 | 其他城乡社区支出 | 6,073.52 | 6,073.52 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6,073.52 | 6,073.52 | |||
213 | 农林水支出 | 951.00 | 951.00 | |||
01 | 农业农村 | 951.00 | 951.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 951.00 | 951.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 57.00 | 57.00 | |||
02 | 住房改革支出 | 57.00 | 57.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 57.00 | 57.00 | |||
财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[924001]张公镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 8,831.52 | 一、本年支出 | 8,831.52 | 8,831.52 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 8,831.52 | 一般公共服务支出 | 1700 | 1,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 35.00 | 35.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算收入 | 卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
城乡社区支出 | 6,073.52 | 6,073.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
农林水支出 | 951.00 | 951.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 8,831.52 | 支出总计 | 8,831.52 | 8,831.52 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
[924001]张公镇人民政府 | 单位:万元 | |||||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 8,831.52 | 1,807.00 | 7,024.52 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,700.00 | 1,700.00 | |||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,700.00 | 1,700.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,700.00 | 1,700.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 35.00 | 35.00 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 32.00 | 32.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.00 | 32.00 | |||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.00 | 15.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 6,073.52 | 6,073.52 | |||
99 | 其他城乡社区支出 | 6,073.52 | 6,073.52 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6,073.52 | 6,073.52 | |||
213 | 农林水支出 | 951.00 | 951.00 | |||
01 | 农业农村 | 951.00 | 951.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 951.00 | 951.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 57.00 | 57.00 | |||
02 | 住房改革支出 | 57.00 | 57.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 57.00 | 57.00 | |||
一般公共预算基本支出表 | |||||||
[924001]张公镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||
支出经济分类科目 | 2022年基本支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,807.00 | 552.00 | 1,255.00 | ||||
301 | 工资福利支出 | 526.00 | 526.00 | ||||
30101 | 基本工资 | 117.00 | 117.00 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 95.00 | 95.00 | ||||
30103 | 奖金 | 152.00 | 152.00 | ||||
30107 | 绩效工资 | 55.00 | 55.00 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.00 | 32.00 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.00 | 15.00 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 | ||||
30113 | 住房公积金 | 57.00 | 57.00 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 1,179.00 | 1,179.00 | ||||
30201 | 办公费 | 93.00 | 93.00 | ||||
30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | ||||
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | ||||
30206 | 电费 | 9.00 | 9.00 | ||||
30207 | 邮电费 | 21.00 | 21.00 | ||||
30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 110.00 | 110.00 | ||||
30216 | 培训费 | 4.00 | 4.00 | ||||
30217 | 公务接待费 | 19.00 | 19.00 | ||||
30218 | 专用材料费 | 212.00 | 212.00 | ||||
30226 | 劳务费 | 132.00 | 132.00 | ||||
30227 | 委托业务费 | 289.00 | 289.00 | ||||
30228 | 工会经费 | 8.00 | 8.00 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 48.00 | 48.00 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 21.00 | 21.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 203.00 | 203.00 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.00 | 26.00 | ||||
30305 | 生活补助 | 26.00 | 26.00 | ||||
310 | 资本性支出 | 76.00 | 76.00 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 76.00 | 76.00 | ||||
“三公”经费支出表 | |||||||
填报单位[924001]张公镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
合计 | 103.00 | 19.00 | 48.00 | 36.00 | |||
924001 | 张公镇人民政府 | 103.00 | 19.00 | 48.00 | 36.00 | ||
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支 | |||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支 | |||||||
国有资本经营预算支出表 | |||||||
填报单位:[924001]张公镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
支出预算总表 | ||||||||||
科目名称 | 合计 | 结转下年 | ||||||||
** | 1 | 2 | ||||||||
合计 | 12,561.52 | |||||||||
一般公共服务支出 | 5,430.00 | |||||||||
社会保障和就业支出 | 35.00 | |||||||||
卫生健康支出 | 15.00 | |||||||||
城乡社区支出 | 6,073.52 | |||||||||
农林水支出 | 951.00 | |||||||||
住房保障支出 | 57.00 | |||||||||
财政拨款预算表 | |||||
科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
合计 | 8,831.52 | 8,831.52 | |||
一般公共服务支出 | 1,700.00 | 1,700.00 | |||
社会保障和就业支出 | 35.00 | 35.00 | |||
卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | |||
城乡社区支出 | 6,073.52 | 6,073.52 | |||
农林水支出 | 951.00 | 951.00 | |||
住房保障支出 | 57.00 | 57.00 | |||