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    索引号: A22190--2024-0010 主题分类: 综合政务
    发布机构: 进贤县水利局 生成日期: 2024-03-05
    名  称: 进贤县赣抚平原水资源保护中心 2024年单位预算公开
    文件编号: 有效性: 有效

    进贤县赣抚平原水资源保护中心 2024年单位预算公开

    进贤县赣抚平原水资源保护中心 2024年单位预算公开

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    进贤县赣抚平原水资源保护中心2024年单位预算公开

    目录

    第一部分 单位概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

    第二部分   2024年单位预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《单位收入总表》

    三、《单位支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《国有资本经营预算支出表》

    十、《项目绩效目标表》

    第三部分   2024年单位预算情况说明

    一、2024年单位预算收支情况说明

    二、2024“三公”经费预算情况说明

    第四部分   名词解释

    第一部分  单位概况

    一、单位主要职责

    (一)为已建水利工程正常运行提供管理保障,负责进贤县赣抚平原东干灌区的已建水利工程日常维护及安全运行

    (二)工业用水及水费收缴工作

    二、机构设置及人员情况

    本单位共有内设机构    1个。编制人数  67  人,其中:行政编制人数   0人,参照公务员管理的事业编制人数0   人,全部补助事业编制人数  35  人,部分补助事业编制人数  0  ,自收自支事业编制人数  32  人。实有人数   109人,其中:在职人数67   人;离休人员0   人;退休人员  42  人。

    第二部分   2024年单位预算表

    (详见附表)

    第三部分  2024年单位预算情况说明

    一、单位预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2024年本单位收入预算总额1019.96  万元,较上年减少  971.01万元。其中:一般公共预算拨款收入  580.96  万元,较上年预算安排减少  527.01  万元;其他收入   364万元,较上年预算安排减少   519万元;使用非财政拨款结余75万元较上年增加  75万元。

    (二)支出预算情况

    2024年本单位支出预算总额1019.96   万元,较上年预算安排减少971.01   万元。

    支出项目类别划分:基本支出1019.96   万元,较上年预算安排减少  663.51  万元,其中:工资福利支出   695.67万元,商品和服务支出83.36万元,对个人和家庭的补助  12.98  万元,资本性支出227.95  万元;项目支出   0万元,较上年预算安排减少  307.5  万元,其中:工资福利支出  0  万元,商品和服务支出   0万元,对个人和家庭的补助   0万元,资本性支出0   万元

    支出功能科目划分:农林水支出  901.18  万元,较上年预算安排减少  742.97  万元;社会保障和就业支出  64.39  万元,较上年预算安排减少  176.07万元;卫生健康支出  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;住房保障支出54.39   万元,较上年预算安排减少51.97   万元。

    支出经济分类划分:工资福利支出695.67   万元,较上年预算安排减少  501.31  万元;商品和服务支出83.36  万元,较上年预算安排减少28.83   万元;对个人和家庭的补助12.98   万元,较上年预算安排减少118.33万元;资本性支出  227.95万元,较上年预算安排减少   15.05万元。

    (三)财政拨款支出情况

    2024年财政拨款支出预算  580.96  万元,较上年预算安排减少  527.01  万元。

    支出功能科目划分:农林水支出   472.18万元社会保障和就业支出54.39   万元,卫生健康支出  0万元,住房保障支出54.39   万元

    支出项目类别划分:基本支出  580.96  万元,较上年预算安排减少219.51万元,其中:工资福利支出  565.89  万元,商品和服务支出  9.77  万元,对个人和家庭的补助   5.3万元,资本性支出0   万元;项目支出0   万元,较上年预算安排减少307.5   万元,其中:工资福利支出    0万元商品和服务支出  0  万元, 对个人和家庭的补助0   万元,资本性支出  0  万元

    (四)政府性基金情况

    没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)国有资本经营情况

    没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    (六)机关运行经费情况

    2024年机关运行经费预算0   万元,比上年增加0   万元。

    本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费。

    (七)政府采购情况

    2024单位政府采购总额  2.95   万元,其中:政府采购货物预算2.95    万元、政府采购工程预算   0  万元、政府采购服务预算    0万元。

    (八)国有资产占有使用情况

    截至202312月31日,本单位共有车辆   1  辆,其中:一般公务用车   1  辆,执法执勤用车0    辆。2024年单位预算安排购置车辆0   辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

    二、“三公”经费预算情况说明

    2024年本单位“三公”经费一般公共预算安排   0万元。其中:

    主要原因是本单位“三公”经费在预算管理的其他收入中安排。

    第四部分名词解释

    1、基本支出:是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出,包括人员经费和日常公用经费两部分。

    2、项目支出:是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务事业发展目标所发生的支出

    3、财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

    4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    6、上年结转和结余:指以前年度滚存结转结余资金。

    7、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

    8、事业运行:反映事业单位的基本支出。

    9、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    10、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    11、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    12、“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    13、事业单位医疗:反映事业单位的医疗保险缴费支出。

    14、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    15、水利工程运行与维护支出: 反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

    16、其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

    17、其他水利支出:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出

    【36】2024年市县部门预算公开表(赣水中心)_2024-02-17
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