2023-01-20 2591
目 录
第一部分 南昌市残疾人康复中心概况
一、 单位主要职责
二、 单位2023年主要工作任务
三、 机构设置及人员情况
第二部分 南昌市残疾人康复中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌市残疾人康复中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市残疾人康复中心概况
一、单位主要职责
南昌市残疾人康复中心是隶属南昌市残疾人联合会正科级全额拨款事业单位。主要职责是:负责残疾人康复的医疗、培训等服务保障工作;负责残疾人的辅助器具供应服务保障工作。
二、单位2023年主要工作任务
南昌市残疾人康复中心2023年的主要工作任务是:
1、建立和管理南昌市残疾人辅助器具综合服务平台。
2、督促指导县区做好残疾人适配基本型辅助器具货币化补贴工作。
3、做好2023年度“阳光伴我行”集善明门儿童轮椅项目、“爱可声传递助听”项目、辅具进校园等工作。
4、开展南昌市残疾人康复科普知识宣传教育活动。
5、利用残疾人节日契机开展宣传教育活动, 宣传残疾预防和残疾人康复知识。
6、举办2023年康复工作者和辅具适配技术人员培训班。
7、全面提升财务规范化水平。
三、机构设置及人员情况
2023年南昌市残疾人康复中心内设股室3个,包括办公室、康复股、辅具股。
编制人数13人,其中:全部补助事业编制13人。实有人数9人,其中:在职人数小计9人,包括全部补助事业人员9人。
第二部分 南昌市残疾人康复中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第三部分 南昌市残疾人康复中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年市残疾人康复中心收入预算总额为 277.35万元,比上年增加28.2万元,增长11.3%。其中:财政拨款收入277.35万元,较上年预算安排增加28.2万元。
(二)支出预算情况
2023年市残疾人康复中心支出预算总额为277.35万元,比上年增加28.2万元,增长11.3%。
其中:按支出项目类别划分:基本支出195.55万元,较上年预算安排增加28.2万元,包括工资福利支出176.65万元、商品和服务支出18.9万元;项目支出81.80万元,较上年预算安排增加0万元,包括商品和服务支出81.80万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出259.6万元,较上年预算安排增加26.39万元;住房保障支出17.75万元,较上年预算安排增加1.81万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出176.65万元,较上年预算安排增加28.16万元;商品和服务支出100.7万元,较上年预算安排增加0.04万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年市残疾人康复中心财政拨款支出预算277.35万元,较上年增加28.2万元,增长11.3%。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出259.6万元,较上年预算安排增加26.39万元;住房保障支出17.75万元,较上年预算安排增加1.81万元。
按支出项目类别划分:基本支出195.55万元,较上年预算安排增加28.2万元,包括工资福利支出176.65万元、商品和服务支出18.9万元;项目支出81.80万元,较上年预算安排增加0万元,包括商品和服务支出81.80万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要情况说明
本单位非行政参公单位,无机关运行经费。
(七)政府采购情况说明
2023年我单位政府采购预算共安排2.4万元。其中,政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.4万元。
(八)国有资产占有使用情况
截止2022年7月31日,单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。
(九)项目绩效情况
1、预防残疾康复知识普及项目:
1)项目概述:配合康复宣传工作采购康复宣传用耗材,印刷康复宣传折页及海报,向人民群众宣传残疾预防康复的重要性,加强保障辅具车运行,把康复知识送到人民群众身边,让康复知识的履盖面能够更广,助力残疾人精准康复,确保新时代预防康复服务工作高质量发展,改善残疾人生存状况,早日实现残疾人与健全人共奔小康。
2)立项依据:根据南昌市残疾人康复中心三定方案,主要承担残疾人康复的医疗、培训等服务保障工作;根据《江西省人民政府办公厅转发省残联等部门关于加快残疾人社会保障体系和服务体系建设实施意见的通知》(赣府厅发〔2010〕61号)文件精神,加强康复人才培养,建设康复人才队伍,为康复人才队伍建设提供经费保障与支持。
3)实施主体:南昌市残疾人康复中心
4)实施周期:2023年1月1日-2023年12月31日
5)年度预算安排:11.5万元
6)绩效目标和指标:
数量指标:
残疾人康复政策及预防知识宣传次数≥6次
下乡普及康复知识服务乡镇数≥4个
质量指标:
残疾人康复政策及预防知识覆盖率≥95%
宣传折页印刷品质量合格率≥100%
时效指标:2023年12月20日前
成本指标:成本控制率≥95%
社会效益指标:
通过康复政策及预防知识宣传营造扶残助残的社会氛围:改善
满意度指标:
残疾人及家属满意度指标≥95%
2、康复工作业务经费项目:
1)项目概述:及时支付第三方派遣康复工作人员服务费,切实壮大康复工作人员队伍,保障康复工作顺利进行,合理采购使用康复工作耗材,用于康复工作,让康复工作人员能更加细致有效的服务于残疾人,让残疾人能同步小康。
2)立项依据:根据南昌市残疾人康复中心三定方案,主要承担残疾人康复的医疗、培训等服务保障工作、残疾人的辅助器具服务保障工作;根据《江西省人民政府办公厅转发省残联等部门关于加快残疾人社会保障体系和服务体系建设实施意见的通知》(赣府厅发〔2010〕61号)、康复中心聘用人员工资人社批复等文件精神,加强康复人才培养,建设康复人才队伍,为康复人才队伍建设提供经费保障与支持。
3)实施主体:南昌市残疾人康复中心
4)实施周期:2023年1月1日-2023年12月31日
5)年度预算安排:70.3万元
6)绩效目标和指标:
数量指标:
委托第三方人力资源派遣康复工作人员人数≤10人
康复工作耗材采购≥10次
质量指标:
委托第三方人力资源派遣康复工作人员工作合格率≥95%
康复工作耗材采购合格率≥95%
时效指标:2023年12月20日前
成本指标:成本控制率≥95%
社会效益指标:
残疾人生活质量:提高
满意度指标:
残疾人对康复工作满意度≥95%
单位对派遣的康复工作人员工作水平满意度≥95%
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费年初预算安排3.98万元。其中:
1.因公出国(境)经费0.00万元,比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
2.公务接待费0.00万元,比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
3.公务用车购置及运行维护费3.98万元,比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。