南昌高新区管委会2024年单位预算
目 录
第一部分 南昌高新区管委会概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌高新区管委会2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
第三部分 南昌高新区管委会2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌高新区管委会概况
一、单位主要职责
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策,以及国家科技部和省、市政府发展高新技术产业的有关规定。
2、编制全区社会、经济发展规划,制定年度计划,并负责组织实施。
3、根据国家有关法律、法规和政策,制定高新区的政策规章、管理制度、管理办法和工作规章。
4、负责编制全区财政预决算;负责全区财务会计监管、审计监督和国有资产管理工作;负责全区农税征管工作;组织筹措各类建设资金;会同有关部门做好全区工商管理和税收征管工作。
5、根据国家有关法律、法规和省、市政府授权,对区域范围内的土地实行统一规划、统一征用、统一开发、统一出让、统一管理、保证土地资源的合理开发利用;负责全区城市建设、城市管理、房产管理、环境保护、市政公用事业、基础设施建设、园林绿化等工作。
6、制定全区产业发展规划、依照有关规定做好进区企业和科技项目的审核报批工作;负责企业管理和安全生产监督管理,加强催进区企业的服务工作;负责全区外事、经济贸易、技术创新、专利和知识产权,质量技术监督管理工作;负责全区国民经济和社会事业的各项统计工作。
7、负责江西金庐软件园区、生物医药园区、出口加工区规划、建设和管理工作。
9、负责全区人力资源和社会保障、职称、人才交流工作;负责全区机构编制日常管理;负责区内企事业单位人员因公出国(境)的审核、申报工作;负责全区社会保险金的筹措、收缴、运营和支付等工作。
10、负责全区农村和社会事务管理工作。
11、负责机关内部日常行政管理工作,做好后勤保障和社会治安综合治理工作。
12、负责全区职称服务体系的建设,协调区直企事业单位及驻区单位之间的工作关系。
13承办市政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2024年南昌高新区管委会共有预算单位1个,即南昌高新区管委会本级。
南昌高新区管委会年末在职人数397人,其中行政编制13人,参公编制77人,党政储备人才87人,聘用人员128人,非公党建指导员25人,劳务派遣人员9人。
第二部分 南昌高新区管委会2024年单位预算表
(详见附表)
第三部分 南昌高新区管委会2024年单位预算情况
说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年南昌高新区管委会收入预算总额为14700.09万元,较上年预算安排减少3301.41万元,下降18.34%,主要原因是2024年人员经费调整。其中: 财政拨款收入14600.09万元,较上年预算安排减少3401.41万元,主要原因是2024年人员经费调整;其他收入100万元,较上年预算安排增加100万元,主要原因是上年度未安排其他资金预算。
(二)支出预算情况
2024年南昌高新区管委会支出预算总额为14700.09万元,较上年预算安排减少3301.41万元,下降18.34%,主要原因是2024年人员经费调整。其中:
按支出项目类别划分:基本支出14375.19万元,较上年预算安排减少3473.91万元,主要原因是2024年人员经费调整;其中:工资福利支出14265万元,商品和服务支出110.19万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出,0万元;项目支出324.9万元,较上年预算安排增加172.5万元,主要原因是本年度增加了其他资金预算;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出224.9万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出100万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出12150.09万元,较上年预算安排减少4782.41万元,主要原因是2024年人员经费调整;社会保障和就业支出1400万元,较上年预算安排增加1400万元,主要原因是本年度将社会保障和就业支出单独列入预算安排;住房保障支出1050万元,较上年预算安排减少19万元,主要原因是本年度住房保障支出标准调整;其他支出100万元,较上年预算安排增加100万元,主要原因是上年度未安排其他资金预算。
按支出经济分类划分:工资福利支出14265万元,较上年预算安排增减少3470.5万元,主要原因是2024年人员经费调整;商品和服务支出110.19万元,较上年预算安排减少3.41万元,主要原因是厉行节约,节约开支;项目支出224.9万元,较上年预算安排增加72.5万元,主要原因是本年度增加了其他资金预算;其他支出100万元,较上年预算安排增加100万元,主要原因是上年度未安排其他资金预算。
(三)财政拨款支出情况
2024年南昌高新区管委会支出预算总额14600.09万元,较上年预算安排减少3401.41万元,下降18.9%,主要原因是2024年人员经费调整。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出12150.09万元,较上年预算安排减少4782.41万元,主要原因是2024年人员经费调整;社会保障和就业支出1400万元,较上年预算安排增加1400万元,主要原因是本年度将社会保障和就业支出单独列入预算安排;住房保障支出1050万元,较上年预算安排减少19万元,主要原因是本年度住房保障支出标准调整。
按支出项目类别划分:基本支出14375.19万元,较上年预算安排减少3473.91万元,主要原因是2024年人员经费调整;其中:工资福利支出14265万元,商品和服务支出110.19万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出224.9万元,较上年预算安排增加72.5万元,主要原因是本年度增加了残疾人就业保障经费;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出224.9万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算。
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年单位机关运行费预算 110.19 万元,比2023年预算减少3.41万元,下降 3 %,主要原因是节约开支,严格落实过紧日子要求。
(七)政府采购情况
2024年单位政府采购总额 199.9 万元,其中:政府采购货物预算199.9万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,单位共有车辆 29 辆,其中,一般公务用车 21 辆,执法执勤用车 8 辆。
2024年单位预算安排购置车辆 3 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无 。
(九)高新区管委会项目情况说明(本级)
高新区管委会本级无项目安排。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年本单位“三公”经费年初预算安排310.09万元。其中:
因公出国(境)经费24.25万元,比上年减少0.75万元,原因是缩减三公经费,严格落实过紧日子要求。
公务接待费72.75万元,比上年减少2.25万元,原因是缩减三公经费,严格落实过紧日子要求。
公务用车运行维护费13.19万元,比上年减少0.41万元,原因是缩减三公经费,严格落实过紧日子要求。
公务用车购置费199.9万元,比上年增加67.5万元,原因是含全区下属单位公务用车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(六)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(七)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出;
3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出;
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
无。
附件:
1、《收支预算总表》
2、《单位收入总表》
3、《单位支出总表》
4、《财政拨款收支总表》
5、《一般公共预算支出表》
6、《一般公共预算基本支出表》
7、《一般公共预算“三公”经费支出表》
8、《政府性基金预算支出表》
9、《国有资本经营预算支出表》