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融媒体中心2024年单位预算

发布时间:2024-02-04 15:18:15来源:高新技术产业开发区浏览量:字体:


融媒体中心2024年单位预算

第一部分 融媒体中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 融媒体中心2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 融媒体中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分概况

一、单位主要职责

南昌高新技术产业开发区融媒体中心是南昌高新技术产业开发区管理委员会所属预算单位,主要职责是:

贯彻执行国家、省、市关于媒体融合发展和新闻宣传意识形态方面工作的法律法规和政策规定。贯彻落实党工委对宣传工作、舆论导向、舆情处置工作指示和部署。负责全区各类宣传产品的策划、设计和制作;负责全区各类大型宣传文化活动的组织实施;负责微信公众号、掌上高新区APP等区属自媒体平台的日常性运营、维护。负责指导全区各镇处、各单位自媒体平台宣传工作,抓好网络宣传阵地建设工作。负责全区新闻宣传业务的组织实施,做好新闻稿件采访、编辑、播发,做好广播、电视、网络等媒体宣传工作。负责全区新闻宣传对外通联工作,协助配合上级媒体和新闻单位采访和其他工作。负责拓展融媒体平台及网络平台应用,切实增强平台政务、便民服务的开发应用,做好新媒体的科学研究、开发应用、申报评定和推广使用。负责全区融媒体人才的培训、培养、引进和对外交流合作工作。完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年单位内未设科室。

编制人数合计12人,其中:行政编制人数12人,参照公务员管理的事业编制0人,全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人,自收自支事业编制0人。实有人数小计14人。其中:在职人数小计14人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业编制0人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人,自收自支事业编制0人;离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中:高等学校0人,中等专业学校0人,其他0人。

第二部分单位2024年单位预算表

(详见附表)

(注:由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分单位2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年单位收入预算总额为472.33万元,较上年预算安排减少75.02万元,下降13.71%,主要原因是工资福利支出减少,本单位23年度人员调动。其中:财政拨款收入447.33万元,较上年预算安排减少100.02万元,主要原因是工资福利支出减少,本单位23年度人员调动

(二)支出预算情况

2024年单位支出预算总额为472.33万元,较上年预算安排减少75.02万元,下降13.71%,主要原因是工资福利支出减少,本单位23年度离职人员调动。其中:

按支出项目类别划分:基本支出263.26万元,较上年预算安排减少104.79万元,主要原因是本单位人员调动;其中:工资福利支出260.06万元,商品和服务支出3.2万元,对个人和家庭的补助0万元资本性支出0万元。项目支出209.07万元,较上年预算安排增加29.77万元,主要原因是本年度其他支出预算25万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出184.07万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出25万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出389.73万元,较上年预算安排减少48.07万元,主要原因是本单位2023年人员调动;国防支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0X万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出20.4万元,较上年预算安排减少1.6万元,主要原因是本单位人员调动;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出37.2万元,较上年预算安排减少57.9万元,主要原因是本单位人员调动;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出25万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出260.06万元,较上年预算安排减少105.29万元,主要原因是本单位人员调动;商品和服务支出3.2万元较上年预算安排增加0.5万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元0;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年单位财政拨款支出预算总额472.33万元,较上年预算安排减少75.02万元,下降13.71%,主要原因是工资福利支出减少,本单位23年度人员调动

按支出功能科目划分:一般公共服务支出389.73万元,较上年预算安排减少48.07万元,主要原因是本单位人员调动;国防支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出20.4万元,较上年预算安排减少1.6万元,主要原因是本单位人员调动;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出37.2万元,较上年预算安排减少57.9万元,主要原因是本单位人员调动;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出25万元。(根据涉及的支出功能科目按类级科目逐项说明。)

按支出项目类别划分:基本支出263.26万元,较上年预算安排减少104.79万元,主要原因是本单位人员调动;其中:工资福利支出260.06万元,商品和服务支出3.2万元,对个人和家庭的补助0万元资本性支出0万元。项目支出209.07万元,较上年预算安排增加29.77元,主要原因是本年度其他支出预算25万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出184.07万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出25万元。

(四)府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

单位共有车辆1辆。

(九)项目情说明

本部门本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年单位"三公"经费财政拨款安排4.37万元,其中:

1.因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

2.公务接待费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

3.公务用车运行维护费4.37万元,比上年减0.13万元,主要原因是:缩减公务用车运行维护费。

4.公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)。结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式:

(一)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(二)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括被告公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三)一般行政管理事务:反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)机关事业单位基本养老保险基金支出:反映机关事业单位基本养老保险基金支出。

(五)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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