本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1093万元,决算数为442万元,完成年初预算的40.5%,决算数较2018年减少765万元,下降63.4%,其中:
(1)因公出国(境)支出年初预算数为217万元,决算数为26万元,完成年初预算的11.9%,决算数较2018年减少52万元,下降66.5%。
(2)公务接待费支出年初预算数为320万元,决算数为102万元,完成年初预算的31.7%,决算数较2018年减少65万元,下降39.2%。
(3)公务用车购置及运行维护费支出315万元,其中公务用车购置年初预算数为30万元,决算数为62万元,完成年初预算的205.5%,决算数较2018年减少234万元,下降79.1%;公务用车运行维护费支出年初预算数为525万元,决算数为253万元,完成年初预算的48.2%,决算数较2018年减少414万元,下降62.1%。