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南昌市人民政府研究室单位2022年度决算

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目    录

第一部分  南昌市人民政府研究室单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市人民政府研究室单位概况

一、单位主要职责

(1)研究重大经济政策,收集重要经济信息,对我市宏观经济形势和发展动态进行研究,对宏观经济政策的综合运用提出意见建议,为制定全市经济社会发展战略和区域发展政策提供政策建议。

(2)对我市经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行调查研究,为市政府经济决策提供咨询意见。

(3)开展与国内外经济研究机构的合作与交流。

(4)负责起草《政府工作报告》;负责起草市长和常务副市长的重要文稿。

(5)负责新闻联络工作;负责围绕市政府中心工作组织调查研究;负责撰写南昌市人民政府大事记。

(6)承办市政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构,分别是研究一科、研究二科、研究三科。

本单位2022年年末实有人数9人,其中在职人员9人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。


第二部分  2022年度单位决算表

具体见附件

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计197.02万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年收入合计197.02万元,较2021年增加197.02万元,增长100%,主要原因是:本单位从2022年财务独立核算。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入197.02万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计197.02万元,其中本年支出合计197.02万元,较2021年增加197.02万元,增长100%,主要原因是:本单位从2022年财务独立核算;年末结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位从2022年财务独立核算。

本年支出的具体构成为:基本支出188.24万元,占95.5%;项目支出8.78万元,占4.5%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为246.36万元,决算数为197.02万元,完成年初预算的80.0%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为220.93万元,决算数为171.59万元,完成年初预算的77.7%,主要原因是:厉行节约。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为9.84万元,决算数为9.84万元,完成年初预算的100%。

(三)住房保障支出年初预算数为15.59万元,决算数为15.59万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出197.02万元,其中:

(一)工资福利支出179.88万元,较2021年增加179.88万元,增长100%,主要原因是:本单位从2022年财务独立核算。

(二)商品和服务支出8.35万元,较2021年增加8.35万元,增长100%,主要原因是:本单位从2022年财务独立核算。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(四)资本性支出0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度未因公出国(境)。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本年度未因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度未产生公务接待费支出。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本年度未产生公务接待费支出。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位未产生公务用车购置支出,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本单位未产生公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位未产生公务用车运行维护费支出,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本单位未产生公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出8.35万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加8.35万元,增长100%,主要原因是:本单位从2022年财务独立核算。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占用情况。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金8.78万元,占项目支出总额的100%。    

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

2022年度南昌市人民政府研究室政府研究调研经费项目支出绩效自评表如下:

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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