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南昌市政府办公室政务保障中心单位2022年度决算

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目    录

第一部分  南昌市政府办公室政务保障中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  南昌市政府办公室政务保障中心单位概况

一、单位主要职责

(1)承担公文交换职责;

(2)承担政府公报的编辑、出版、发行工作;

(3)承担市政府大事记的收集、整理、汇编工作;

(4)承担省级转发文件及市政府相关文件的目录编制工作;

(5)承担市政府办公室统筹管理的各类民生诉求平台、渠道反映问题的受理、分办、核实、回访、满意度调查、分析研判,以及热线工作人员培训、指导、考核等事务性工作;

(6)承担12345政务服务相关的事务性工作。

二、单位基本情况

本单位无设立内设机构。

本单位2022年年末实有人数23人,其中在职人员23人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分  2022年度单位决算表

    具体见附件 

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计223.92万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年收入合计223.92万元,较2021年增加223.92万元,增长100%,主要原因是:本单位从2022年财务独立核算。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入223.92万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计223.92万元,其中本年支出合计223.92万元,较2021年增加223.92万元,增长100%,主要原因是:本单位从2022年财务独立核算;年末结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位从2022年财务独立核算。

本年支出的具体构成为:基本支出185.37万元,占82.8%;项目支出38.55万元,占17.2%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为245.07万元,决算数为223.92万元,完成年初预算的91.4%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为219.08万元,决算数为197.93万元,完成年初预算的90.3%,主要原因是:厉行节约。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为9.19万元,决算数为9.19万元,完成年初预算的100%。

(三)住房保障支出年初预算数为16.80万元,决算数为16.80万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出185.37万元,其中:

(一)工资福利支出183.22万元,较2021年增加183.22万元,增长100%,主要原因是:本单位从2022年财务独立核算。

(二)商品和服务支出1.99万元,较2021年增加1.99万元,增长100%,主要原因是:本单位从2022年财务独立核算。

(三)对个人和家庭补助支出0.15万元,较2021年增加0.15万元,增长100%,主要原因是:本单位从2022年财务独立核算。

(四)资本性支出0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.55万元,决算数为0.55万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加0.55万元,增长100%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度未因公出国(境)。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本年度未因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度未产生公务接待费支出。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本年度未产生公务接待费支出。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0.55万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度未产生公务用车购置费支出,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本年度未产生公务用车购置费支出;公务用车运行维护费支出全年预算数为0.55万元,决算数为0.55万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加0.55万元,增长100%,主要原因是:本单位从2022年财务独立核算。年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额16.37万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.37万元。授予中小企业合同金额16.37万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额16.37万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是:无。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金38.55万元,占项目支出总额的 100%。    

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

2022年度南昌市政府办公室政务保障中心政府公报发展经费项目支出绩效自评表如下:


第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

南昌市政府办公室政务保障中心

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