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南昌县殡葬管理所2019年度部门决算
  • 发布时间: 2020-11-19 14:18
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目    录

第一部分  县殡葬管理所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  县殡葬管理所概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、区殡葬管理的政策法规。

2、掌握全县殡葬改革情况,提岀建议,抄定殡葬改革规划。

3、协调有关部门齐抓共管,确保火化率达到100%。

4、检査全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况,对违反殡葬法规的行为作出行政处罚。

5、加强殡葬行业干部、职工队伍建设。

6、做好火化管理、公墓管理和丧葬用品市场管理等日常工作。

7、做好殡葬改革的宣传工作,协助街道、镇(乡)制止和处理丧事中的封建迷信活动。认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策,以及地方殡葬法规。在县殡葬管理所的监管指导下独立开展经营管理和接待服务工作。负责全县遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。

负责为丧家提供殡仪服务场所及设施负责殡葬用品和祭品的销售。负责运灵车辆的使用以及馆内出入。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末实有人数 18人,其中在职人员18人,离休人员 0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0 人。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附件2019年度部门决算表格公开

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2606.50万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年增加679.13万元,增长26%,主要原因是:殡改革,业务量增多。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2606.50万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2606.50万元,其中本年支出合计 2606.50万元,较2018年增加679.13万元,增长增长26 %,主要原因是殡葬改革,业务量增多;年末结转和结余 0 万元,

本年支出的具体构成为:基本支出337.104276万元,占12.93 %;项目支出2269.3965万元,占87.07 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2606.50万元,决算数为2606.50万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1454.27万元,决算数为2606.50万元,完成年初预算的55%,主要原因是:实际支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2606.50万元,其中:

(一)工资福利支出2891.34万元,较2018年增加65.99 万元,增长22.8%,主要原因是:工资增加。

(二)商品和服务支出46.20万元,较2018年增加4.87万元,增长10.5%,主要原因是购买用品增多。

(三)对个人和家庭补助支出1.77万元,较2018年增加0.16  万元,增长9 %,主要原因是:补助增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.9466万元,决算数为5.1766万元,完成年初预算的74.51 %,决算数较2018年增加0.43万元,增长8.43 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 %,决算数较2018年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未使用。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.77万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未使用。

(三)公务用车购置及运行维护费支出5.1766万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加0万元,增长0%。决算数年初预算数增加(减少)的主要原因是:未使用。公务用车运行维护费支出年初预算数为5.1766万元,决算数为5.1766万元,完成年初预算的100 %,决算数较2018年增加0.43663万元,增长8.43 %,。决算数较年初预算数增加的主要原因是:业务量增大,公车使用次数增多。

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额63.69059万元,其中:政府采购货物支出10.09万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出53.59万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

无项目

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

(二)三公”经费:填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。

南昌县殡葬管理所2019年度部门决算表

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