目 录
第一部分 南昌县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌县人民政府办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 南昌县人民政府办公室2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县人民政府办公室概况
一、部门主要职能
1.南昌县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的部门,主要工作职责:办理中央、国务院、省、市委和省、市政府有关来文、来电;研究县政府各部门、各乡(镇)政府请示县政府的问题提出审核意见,报县政府领导决定;协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义行文的公文;负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施;督促检查县政府各部门和各乡(镇)政府对上级和县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县政府报告;负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案;处理群众来信、接待群众来访,及时向县政府报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理县政府交办的有关信访事项;负责来文处理、归档、保密工作及印章使用、保管工作。负责县政府系统信息工作和行政机关办公自动化建设,负责县政府机关的事务管理工作及外事活动;承办县政府领导交办的其他工作。
2.县政府办公室2017年主要工作任务是:深入贯彻落实党的十九大精神,巩固党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育成果,根据县委、县政府的统一部署,按照科学发展观的要求,以提高政府办公效能为目标,充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调和服务保障作用,主动参与政务,全力搞好服务,规范管理事务,努力为领导服务、为部门服务、为群众服务。一是围绕大局,强化调研、文秘、督查职能,保证县政府各项工作高效有序运转。二是履职尽责,强化保障,严谨细致抓会务,规范高效抓事务,统筹兼顾抓协调,不断提高服务水平。三是强化功能,履职尽责,确保各项工作落实和政令畅通。做好市长热线工作,切实为百姓解决实际困难和问题。做好应急值班工作,坚持24小时值班不离岗制度,确保各类事件准确处置到位。做好人大代表建议和政协提案的督办工作,给人大代表和政协委员满意的答复。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5个,包括:县政府办(本级)、五车办、爱卫办、重大重点办、南昌县经济信息中心。
本部门2017年年末编制人数54人,其中行政编制46人,事业编制 8人;年末实有人数 55人,其中在职人员40人,退休人员14人,其他人员1人。
第二部分 南昌县人民政府办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计2935.71万元,本年收入合计2935.71万元,较上年降低14%。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2935.71万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计 2935.71万元,其中本年支出合计2935.71万元,较上年降低15%。
本年支出的具体构成为:基本支出1176.94万元,占40%;项目支出1758.77万元,占60%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为2935.71万元,决算数为2935.71万元,完成年初预算的100%。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为2375.31万元,决算数为2375.31万元,完成年初预算的100%;教育支出年初预算数为125.58 万元,决算数为125.58万元,完成年初预算的100%;科学技术支出年初预算数为 147.5万元,决算数为147.5万元,完成年初预算的100%
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出年初预算数为721.46万元,决算数为721.46万元,完成年初预算的100%;商品和服务支出年初预算数为1775.81万元,决算数为1775.81万元,完成年初预算的100%;对个人和家庭补助支出年初预算数为431.96万元,决算数为431.96万元,完成年初预算的100%;其他资本性支出年初预算数为6.47万元,决算数为6.47万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.3万元,决算数为3.3万元,完成预算的100%,决算数较上年下降91%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为0.8万元,决算数为0.8万元,完成预算的100%,决算数较上年下降80%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为2.5万元,决算数为2.5万元,完成预算的100%,决算数较上年下降93%。
主要原因是:我办严格按照中央八项规定精神和要求制定了厉行节约反对浪费的制度,健全及完善公务支出和公款消费制度规定及相关开支范围和支出标准,健全监督检查和责任追究制度。
五、机关运行经费情况说明
本部门2017年度机关运行经费83万元。
六、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额24.28万元,其中:政府采购货物支出24.28万元、政府采购服务支出0万元。
七、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
2017年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
2017年度工作经费、会议经费的财政预算为136万元,实际到位 136万元,资金到位率为100%,到位及时率为100%。2017年工作经费、会议经费实际支出136万元。
我办严格遵守国家财经法规,工作经费、会议经费的使用符合项目预算批复的用途,不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。
2017年,在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的关心支持下,我办按照年初各项工作部署,以确保为领导、为部门、为群众提供优质的服务。
经综合评定,我办2017年度工作经费、会议经费绩效评价得分为98分,等级为“优”。
第三部分 南昌县人民政府办公室2017年度部门决算表
(详见附件)
第四部分 名词解释
20103政府办公厅(室)及相关机构事务
反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
2010301行政运行
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2010302一般行政管理事务
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010350事业运行
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。