目 录
第一部分 县剧团单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县采茶剧团单位概况
一、单位主要职能
(一)传承与发扬南昌采茶戏
(二)提高广大群众对艺术的认知,与丰富业余生活。
二、单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:……(需按单位预算级次分别列出)。
本部门2021年年末实有人数 45 人,其中在职人员 45 人,离休人员 0 人,退休人员 17 人;年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计 642.77 万元,其中年初结转和结余126.79 万元,较2020年(减少) 17.82万元,(下降) 0.027%;本年收入合计 642.77 万元,较2020年(减少)17.82 万元,(下降)0.027 %,主要原因是:有退休人员死亡。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 515.98 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入0 万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 642.77 万元,其中本年支出合计 126.79 万元,较2020年(减少) 17.82 万元,(下降) 0.27 %,主要原因是:有退休人员死亡;年末结转和结余126.79 万元,较2020年(减少)0.027 万元,(下降) 0.27 %,主要原因是:有退休人员死亡。
本年支出的具体构成为:基本支出 642.77 万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 642.77 万元,决算数为 642.77 万元,完成年初预算的 100 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 515.98万元,决算数为 515.98 万元,完成年初预算的 100 %
(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成年初预算的0 %
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 515.98 万元,其中:
(一)工资福利支出 642.77 万元,较2020年增加(减少) 万元,(下降)0.27 %,主要原因是:有退休人员死亡。
(二)商品和服务支出 0 万元,较2020年增加0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是:……。
(三)对个人和家庭补助支出 3.33 万元,较2020年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是有退休人员死亡。。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的 0 %,决算数较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,决算数较年初预算数增加(减少)全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次
(二)公务接待费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无 全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:……。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的 %,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无,年末公务用车保有 0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车没有;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
本单位无绩效项目。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(四)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
(五)事业运行:反映财政事业单位的基本支出。
(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(八)三公经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。