附件:
南昌县审计局2019年度部门决算
目录
第一部分县审计局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职能
(一)负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护全县财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全县国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(二)贯彻执行国家、省、市审计工作的法律法规和方针政策,制定并组织实施全县审计工作发展规划及年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
(三)向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向县政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县政府有关部门和乡(镇)政府通报审计情况和审计结果。
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
1、县级预算执行情况和其他财政收支,县政府各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支,县级财政转移支付资金。
2、乡(镇)人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,县级财政转移支付资金。
3、使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
4、县财政投资和以县财政投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
5、县人民政府部门、乡(镇)人民政府管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障资金、社会捐赠及其他有关基金、资金的财务收支。
6、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
7、审计署、省审计厅、市审计局授权的中央、省、市驻县部门及其企业、事业单位的财务收支。上级审计机关授权审计的其他事项。
8、法律、行政法规规定应由县审计局审计的其他事项。
(五)按规定对科级领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项。
(八)协助配合有关部门查处相关重大案件。
(九)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(十)参与审计领域的内外交流活动,指导和推广信息技术在审计领域的应用,组织建设全县审计信息系统。
(十一)负责推进本部门的政府信息公开工作。
(十二)承办县人民政府交办的其他事项。
职能科室
(一)办公室
负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作,承担财务、保卫、信访等工作;负责内外联系与综合协调。负责推进本部门的政府信息公开工作。
承担机关的人事管理、机构编制、教育培训和审计专业技术资格考评等工作;承担离退休人员的管理服务工作。
(二)综合法规科(审计信息中心)
制定审计工作规划;编制和管理全县统一组织的审计项目计划;检查审计项目计划和授权项目计划的执行落实情况;组织对内部审计工作的指导和监督;监督审计法及相关法律规范的执行情况;复核和审理有关审计业务事项;承担机关有关规范性文件的合法性审核和机关行政复议、行政应诉工作;负责政务公开等工作。
承担国家审计署、省审计厅、市审计局授权或统一组织实施的审计项目;负责协调上级审计机关对我县的审计事项。
承担县委、县政府临时交办年度审计项目计划之外的审计事项;协助办理县纪检监察和检察、公安等机关调查事项。
负责机关信息化建设和信息网络及其配套设施、计算机及其关联设备运行的管理与维护;协调指导审计系统的信息化建设;组织实施计算机辅助审计;组织全县审计机关、内部审计信息化专业人员的培训工作。
(三)财政与金融审计科(固定资产投资审计科)
组织审计县本级预算执行和其他财政收支情况,组织审计乡(镇)人民政府的预算执行、决算和其他财政收支情况,开展相关审计调查;牵头起草预算执行审计结果报告、审计工作报告及审计发现问题的纠正和处理结果报告。
组织审计以县财政投资和以县财政投资为主建设项目的预算执行情况和决算;组织审计县政府发展改革部门、县建设部门和县投资公司的财务收支;开展相关的专项审计调查。
(四)行政事业审计科
组织审计与县财政有关拨款关系的县委部门、县人民法院机关、县人民检察院机关、民主党派县委会和县工商联机关、县人民团体机关的财政财务收支;组织审计县政府教科文等部门的财务收支;组织审计县政府主管部门和乡(镇)人民政府管理的教科文专项资金;开展相关专项审计调查。
组织审计县政府民政、卫生、人力资源和社会保障部门的财务收支;组织审计县政府主管部门、乡(镇)人民政府管理的其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金;开展相关专项审计调查。
(五)农业与资源环保审计科
组织审计县政府农林水、国土资源、环保等部门的财务收支;组织审计县政府主管部门和乡(镇)人民政府管理的农林水专项资金、资源能源和生态环境保护资金;开展相关专项审计调查。
组织审计县属国有企业和县属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益,开展相关专项审计调查。
组织审计国际组织和外国政府贷款、援助和赠款项目的财务收支;提供国际组织和外国政府贷款、援助项目的公证审计报告;组织审计国有资产控股或占主导地位的中外合资企业的资产、负债和损益;开展相关的专项审计调查。
(六)经济责任审计室(南昌县经济责任审计工作领导小组办公室)
起草经济责任审计规章制度草案;组织对全县科级领导干部及依法属于县审计部门审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计;开展相关的专项审计调查;承担县经济责任审计工作领导小组的日常工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末实有人数30人,其中在职人员30人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。
第二部分2019年度部门决算表
详见附件2.2019年度部门决算表格公开
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2025.29万元,其中年初结转和结余236.71万元,较2018年增加199.95万元,增长544%;本年收入合计1788.58万元,较2018年减少103.52万元,下降5.5%,主要原因是:业务量增长。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1788.58万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计2025.29万元,其中本年支出合计1544.27万元,较2018年减少147.88万元,下降8.7%,主要原因是:项目未结束结算;年末结转和结余481.02万元,较2018年增加244.31万元,增长103%,主要原因是:业务量增长。
本年支出的具体构成为:基本支出586.46万元,占38%;项目支出957.81万元,占62%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1544.27万元,决算数为2025.29万元,完成年初预算的131%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为926.13万元,决算数为1454.88万元,完成年初预算的157%,主要原因是:业务量增长。
(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出586.46万元,其中:
(一)工资福利支出503.65万元,较2018年减少79万元,下降14%,主要原因是:人员减少。
(二)商品和服务支出68.23万元,较2018年增加68.23万元,增长100%,主要原因是:使用会计科目有变化。
(三)对个人和家庭补助支出2.17万元,较2018年增加0.62万元,增长40%,主要原因是:慰问费增加。
(四)资本性支出12.41万元,较2018年增加12.41万元,增长100%,主要原因是:购买办公用计算机。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27万元,决算数为0.35万元,完成年初预算的1.3%,决算数较2018年减少26.65万元,下降98%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为27万元,决算数为0.35万元,完成年初预算的1.3%,决算数较2018年减少26.65万元,下降98%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务接待减少。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出80.64万元,较年初预算数减少4.52万元,降低5.3%,主要原因是:落实过紧日子要求压减办公支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额12.41万元,其中:政府采购货物支出12.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.41万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目0个,共涉及资金973万元,占一般公共预算项目支出总额的62%。
第四部分名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)审计事务:反映政府审计方面的支出
(二)行政运行:反映行政单位的基本支出
(三)一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
(四)审计业务:反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
(五)其他审计事务支出:反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。
(六)“三公”经费支出:填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。
(七)机关运行经费支出:反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。