县政府高度重视2021年度县本级预算执行及其他财政收支审计查出问题的整改工作,认真落实县人大审议意见,县政府分管领导亲自安排、亲自部署,要求各被审单位提高政治站位,压紧压实责任,注重建章立制,严肃认真抓好审计发现问题的整改工作。县审计局根据县委、县政府部署要求,加强整改督促指导,全程跟踪整改情况。今年3月至4月,县人大分管副主任和财经委组织县财政局、县审计局深入被审计单位督办整改工作,进一步推动了审计查出问题整改。在2021年度县本级预算执行及其他财政收支审计工作报告中,共反映问题25个,截至2023年3月底,已整改到位24个,剩余1个正在持续整改,整改率96%。相关单位采取上缴国库、统筹使用或加快拨付进度、调整账目等方式整改问题资金59000万元,建立健全规章制度2项。从目前审计整改情况看,审计查出的问题绝大部分得到了整改纠正,尚未整改到位的列支非预算单位经费等问题,主要是由于体制机制等需要一定时间和程序,仍在整改中。下一步,县政府将继续采取有力措施,督促有关被审单位严格按照县人大常委会审议意见的要求,全面落实好审计整改的主体责任,切实做好审计“下半篇”文章;审计部门将严格落实《建立健全审计查出问题整改长效机制的实施意见》的各项要求,充分发挥好审计整改督促指导职能,不断巩固和深化审计整改工作成效,为全面建设社会主义现代化昌南贡献审计力量。