草拟全县专业领域审计工作规划并组织实施,编制和管理年度审计项目计划,检查审计项目计划执行落实情况,对审计工作相关重要问题进行研究,承担重要业务文稿的起草和审核有关工作,对审计成果进行整理研究和综合利用。建立健全审计整改工作机制,牵头协调、督导审计查出问题的整改落实,牵头协调起草审计查出问题整改情况报告。指导和监督内部审计工作。负责协调运用内部审计和社会审计人员力量。承担全县审计规章制度的起草、有关规范性文件的合法性审核、行政应诉等工作。审理有关审计业务事项,监督检查审计业务质量,纠正违反国家规定作出的审计决定,负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。电话:0791-85712632
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