目 录
第一部分 新建区人民检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新建区人民检察部门概况
一、部门主要职能
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一本院检察干警思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)依法向南昌市新建区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
(三)贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针,制定本院检察工作计划,落实检察工作任务。
(四)负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。
(五)对移送审查逮捕的刑事案件进行审查,决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人;对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查,决定是否提起公诉。
(六)依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。
(七)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
(八)负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。
(九)受理向本院提出的控告、申诉和举报。
(十)对检察工作中具体应用法律进行研究,按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。
(十一)负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。
(十二)负责本院检务督察工作.
(十三)负责本院财务装备、检察技术信息工作。
(十四)其他应由南昌市新建区人民检察院承办的事项。二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:南昌市新建区人民检察院。
本部门2019年年末编制人数 51 人,其中行政编制 44 人,事业编制 7 人;年末实有人数 95 人,其中在职人员 62 人,离休人员 人,退休人员 33 人;年末学生人数 人。
第二部分 2019年度部门决算表
附件:
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2645万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2018年增加459万元,增长21%;本年收入合计 2645 万元,较2018年增加459万元,增长21 %,主要原因是:人员经费开支增加,办公经费开支增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 2645 万元,占100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计2645 万元,其中本年支出合计 2645万元,较2018年增加459万元,增长21%,主要原因是:人员经费开支增加,办公经费开支增加;年末结转和结余0 万元,较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,主要原因是:……。
本年支出的具体构成为:基本支出 2645 万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1686 万元,决算数为 2645 万元,完成年初预算的 156 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:……。
(二)公共安全支出年初预算数为 1445 万元,决算数为 2392万元,完成年初预算的 165 %,主要原因是:人员经费开支增加,办公经费开支增加。
(三)社会保障和就业支出106万元,决算数为118万元,完成年初预算的111%,主要原因是人员经费增加。
(四)卫生健康支出年初预算数为69万元,决算数为69万元。完成预算的100%。
(五)住房保障支出年初预算66万元,决算数为66万元。完成预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2645 万元,其中:
(一)工资福利支出 1931 万元,较2018年增加165 万元,增长9 %,主要原因是:人员经费增加。
(二)商品和服务支出 537 万元,较2018年增加193 万元,增长56 %,主要原因是:办公经费增加。
(三)对个人和家庭补助 3 万元,较2018年减少40万元,下降93 %,主要原因是:抚恤金支出减少。
(四)资本性支出 174 万元,较2018年增加 141 万元,增长427%,主要原因是:增加了检察云平台费用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 45 万元,决算数为 8 万元,完成预算的 17 %,决算数较2018年减少8万元,下降50%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0%,决算数较2018年减少 6 万元,下降100%。主要原因是:无因公出国情况。
(二)公务接待费支出年初预算数为 10 万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较2018年0减少6.8万元,下降100%。主要原因是:无公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为35 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 35 万元,决算数为 8 万元,完成预算的 23%,决算数较2018年减少1 万元,下降11%。主要原因是:公车维修费用减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 711 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2018年增加334 万元,增长88%,主要原因是:公用经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 174 万元,其中:政府采购货物支出 174 万元。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
无
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、公共安全支出(类)检察院(款):指江西省人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
七、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待这三项经费。
八、机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。