中共南昌市新建区委统一战线工作部
2019年部门预算
目 录
第一部分 统战部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 统战部2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 统战部2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、收入预算总表
十、支出预算总表
十一、财政拨款预算表
第四部分 名词解释
第一部分 统战部概况
一、部门主要职责
1.贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策,协调统一战线各方面的关系;
2.负责联系各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;
3.贯彻落实民族、宗教工作的方针、政策;
4.负责开展海外统战工作,联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士,做好侨务工作;
5.受区委委托,负责指导区工商联、区侨联工作;
6.承办区委交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位2个,包括:统战部、侨联。本部门2018年年末编制人数10人,其中行政编制10人,事业编制0人;年末实有人数16人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员7人;年末学生人数0人。
第二部分 统战部2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
1、全年部门收入预算 3388.22 千元,其中:财政拨款(补助)3388.22千元,较上年预算安排增加了 15.66 %
2、2018年财政拨款额度结转(结余) 469.08 千元。
(二)支出预算情况
1、 全年部门支出预算总额为3388.22 千元,其中:工资福利支出: 2366.74 千元,占支出预算总额的 69.85 %;对个人和家庭补助支出 0.6 千元,占支出预算总额的 0.02 %;商品和服务支出1020.88千元,占支出预算总额的30.13 %。
2、日常公用支出/其他商品和服务支出/上年结转/财政拨款结转 469.08 千元。
(三)财政拨款支出情况
1、本部门财政拨款支出预算3388.22千元,较上年预算安排的增加了 15.66 %。
2、日常公用支出/其他商品和服务支出/上年结转/财政拨款结转 469.08 千元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)机关运行经费等重要事项的说明
(六)政府采购情况
本部门预算支出政府采购办公设备600千元,较上年预算安排增加了 0 。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年南昌市新建区“三公”经费年初预算安排 20千元。其中:
1、出国(境)费 0 千元,比上年增(减) 0 千元。
2、公务接待费20千元比上年减少 0 千元,主要原因是:领导非常重视此项工作,严格把关公务接待费的支出,使得公务接待费0增长。由于单位没有开办食堂,使得公务接待费0减少。
3、用车运行维护费0 千元,比上年减少0 千元,主要原因是:单位于2016年2月实施了公车改革政策。
第三部分 统战部2019年部门预算表
13张表(详见附表)
第四部分 名词解释
201(类) 一般公共服务支出 反映政府提供一般公共服务的支出。
34(款) 统战事务 反映中国共产党统战部门的支出
01(项) 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
02(项) 一般行政管理事务 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。