妇联2024年部门预算
目 录
第一部分 妇联部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 妇联2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 妇联2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“ 三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 妇联部门概况
一、部门主要职责
1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。
2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为中国特色社会主义伟大实践作贡献。
3.维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级机关提出有关建议,协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。
4.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。
5.教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀传统文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。
6.关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
二、机构设置及人员情况
2024年新建区妇联部门共有预算单位 1 个,妇联部门本级,1个二级预算单位。二级预算单位是南昌市新建区妇女联合会。
根据工作职责,区妇联机关设1个综合股。
综合股:主要负责内外联系与综合协调工作,负责机关文秘工作,承办妇联文件起草、发送、归档、保管工作;接待、处理群众来信、来访、代理诉讼,负责信访统计工作;负责各种会议组织工作及机关财务与后勤管理工作;负责编写区妇联大事记。
编制人数小计5人,其中:行政编制人数5人、参照公务员管理的事业编制0人、 全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计5人,其中:在职人数小计5人,行政在职人数5人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计6人,遗属人数0人。
第二部分 妇联部门2024年部门预算表
收支预算总表 |
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填报单位:[247001]南昌市新建区妇女联合会(本级) |
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单位: 万元 |
收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
261.03 |
一般公共服务支出 |
276.12 |
(一)一般公共预算收入 |
261.03 |
社会保障和就业支出 |
8.58 |
(二)政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
8.53 |
(三)国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
7.81 |
二、教育收费资金收入 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
40.00 |
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本年收入合计 |
301.03 |
本年支出合计 |
301.03 |
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
九、上年结转(结余) |
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收入总计 |
301.03 |
支出总计 |
301.03 |
部门收入总表 |
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[247001]南昌市新建区妇女联合会(本级) |
|
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|
单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
301.03 |
|
261.03 |
261.03 |
|
|
|
|
|
|
|
40.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
276.12 |
|
236.12 |
236.12 |
|
|
|
|
|
|
|
40.00 |
|
29 |
群众团体事务 |
276.12 |
|
236.12 |
236.12 |
|
|
|
|
|
|
|
40.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
97.67 |
|
97.67 |
97.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
|
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
166.45 |
|
126.45 |
126.45 |
|
|
|
|
|
|
|
40.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.58 |
|
8.58 |
8.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
8.47 |
|
8.47 |
8.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.47 |
|
8.47 |
8.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
|
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
|
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.53 |
|
8.53 |
8.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
8.53 |
|
8.53 |
8.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.83 |
|
4.83 |
4.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.71 |
|
3.71 |
3.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.81 |
|
7.81 |
7.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
7.81 |
|
7.81 |
7.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.81 |
|
7.81 |
7.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
|
||||
填报单位[247001]南昌市新建区妇女联合会(本级) |
|
|
|
单位:万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
301.03 |
122.58 |
178.45 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
276.12 |
97.67 |
178.45 |
|
29 |
群众团体事务 |
276.12 |
97.67 |
178.45 |
|
2012901 |
行政运行 |
97.67 |
97.67 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
166.45 |
|
166.45 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.58 |
8.58 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
8.47 |
8.47 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.47 |
8.47 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.53 |
8.53 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
8.53 |
8.53 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.83 |
4.83 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.71 |
3.71 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.81 |
7.81 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
7.81 |
7.81 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.81 |
7.81 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|
|||||
[247001]南昌市新建区妇女联合会(本级) |
|
|
|
|
|
单位: 万元 |
收 入 |
支出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 |
261.03 |
一、本年支出 |
261.03 |
261.03 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
261.03 |
一般公共服务支出 |
236.12 |
236.12 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
8.58 |
8.58 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
8.53 |
8.53 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
7.81 |
7.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
261.03 |
支出总计 |
261.03 |
261.03 |
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
[247001]南昌市新建区妇女联合会(本级) |
|
|
|
单位: 万元 |
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
261.03 |
122.58 |
138.45 |
201 |
一般公共服务支出 |
236.12 |
97.67 |
138.45 |
29 |
群众团体事务 |
236.12 |
97.67 |
138.45 |
2012901 |
行政运行 |
97.67 |
97.67 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
|
12.00 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
126.45 |
|
126.45 |
208 |
社会保障和就业支出 |
8.58 |
8.58 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
8.47 |
8.47 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.47 |
8.47 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.53 |
8.53 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
8.53 |
8.53 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.83 |
4.83 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.71 |
3.71 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.81 |
7.81 |
|
02 |
住房改革支出 |
7.81 |
7.81 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.81 |
7.81 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
[247001]南昌市新建区妇女联合会(本级) |
|
|
|
单位:万元 |
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
122.58 |
111.50 |
11.0842 |
301 |
工资福利支出 |
111.18 |
|
|
30101 |
基本工资 |
18.90 |
18.90 |
|
3010201 |
行政单位统一津补贴 |
12.79 |
12.79 |
|
3010202 |
其他津补贴 |
0.18 |
0.18 |
|
3010301 |
年终一次性奖 |
1.57 |
1.57 |
|
3010302 |
公务员(含参公)基础绩效奖 |
46.32 |
46.32 |
|
30106 |
伙食补助费 |
6.50 |
6.50 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.47 |
8.47 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.83 |
4.83 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.71 |
3.71 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.11 |
0.11 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.81 |
7.81 |
|
302 |
商品和服务支出 |
11.08 |
|
|
30201 |
办公费 |
3.64 |
|
3.64 |
30206 |
电费 |
0.60 |
|
0.6 |
30207 |
邮电费 |
0.60 |
|
0.6 |
30213 |
维修(护)费 |
0.30 |
|
0.3 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
1 |
30217 |
公务接待费 |
0.36 |
|
0.36 |
30228 |
工会经费 |
0.38 |
|
0.3802 |
30229 |
福利费 |
0.12 |
|
0.12 |
30239 |
其他交通费用 |
3.42 |
|
3.42 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.66 |
|
0.664 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.32 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.26 |
0.26 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出 |
||
财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||
填报单位[247001]南昌市新建区妇女联合会(本级) |
|
|
|
单位: 万元 |
||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
247001 |
南昌市新建区妇女联合会(本级) |
0.36 |
|
0.36 |
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
填报单位: 单位:万元
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
单位:万元
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
(2024年度) |
||||
项目名称 |
村妇女小组长工资待遇补贴-2024 |
|||
主管部门及代码 |
247-南昌市新建区妇女联合会 |
实施单位 |
南昌市新建区妇女联合会(本级) |
|
项目资金 (万元) |
年度资金总额 |
74.45 |
||
其中:财政拨款 |
74.45 |
|||
其他资金 |
0 |
|||
上年结转 |
0 |
|||
年度绩效目标 |
||||
每年根据各乡镇开展的“优秀妇女小组长”评先表彰活动,对于表现优秀、群众满意符合条件的,纳入村级后备干部培养和管理,并积极引导其加入党组织。 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补贴人均成本 |
=500元 |
|
产出指标 |
数量指标 |
妇女小组长人数 |
=1489人 |
|
质量指标 |
妇女小组长参与乡镇考絯通过率 |
≥98% |
||
时效指标 |
妇女小组长开展工作及时率 |
≥98% |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
动员和引领农村妇女参与经济和社会建设,助力社会和谐 |
≥98% |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务妇女群众满意度 |
≥98% |
第三部分 妇联部门2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年妇联部门收入预算总额为301.03万元,较上年预算安排增加21.99万元,增长7.9%,主要原因是增加了妇女儿童活动中心的工作经费。其中:财政拨款收入261.03,较上年预算安排增加 21.99万元;主要原因是增加了妇女儿童活动中心的工作经费。其他收入 40万,较上年预算安排增加(0) 万元。
(二)支出预算情况
2024年新建区妇联部门支出预算总额为 301.03万元,较上年预算安排增加21.99万元;增长7.9%,主要原因是增加了妇女儿童活动中心的工作经费。其中:按支出项目类别划分:基本支出 122.58万元,较上年预算安排增加19.59万元;主要原因是增加了工资福利支出;其中:工资福利支出111.18万元, 商品和服务支出 11.08万元,对个人和家庭的补助 0.32万元, 项目支出 178.45万元,较上年预算安排增加2.4万元;主要原因是增加了妇女儿童活动中心的工作经费。其中:工资福利支出12万元,商品和服务支出 166.45万元,对个人和家庭的补助 0万元,
按支出功能科目划分:一般公共服务支出276.12万元,较上年预算安排增加16.76万元;主要原因是增加了妇女儿童活动中心的工作经费。社会保障和就业支出8.58万元,较上年预算安排增加0.25 万元;卫生健康支出 8.53万元,较上年预算安排增加3.57 万元;住房保障支出7.81万元,较上年预算安排增加1.42万元;其他支出 40万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 127 万元,较上年预算安排增加13.08万元,主要原因是增加了妇女儿童活动中心的工作经费;商品和服务支出 173.53万元, 较上年预算安排增加26.5万元;对个人和家庭的补助 支出 0.32万元,较上年预算安排减少0 万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年妇联部门财政拨款支出预算总额261.03万元,较上年预算安排增加21.99 万元,增长9.2%,主要原因是增加了妇女儿童活动中心的工作经费。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出236.12万元,较上年预算安排增加16.76万元;主要原因是增加了妇女儿童活动中心的工作经费。社会保障和就业支出 8.58 万元,较上年预算安排增加0.25 万元;卫生健康支出8.53万元,较上年预算安排增加3.57 ;住房保障支出7.81万元,较上年预算安排增加1.42万元。
按支出项目类别划分:基本支出122.58万元,较上年预算安排增加(减少)19.59万元,主要原因是增加了工资福利支出;其中:工资福利支出111.18万元, 商品和服务支出11.08万元,对个人和家庭的补助0.32万元。 项目支出138.45万元,较上年预算安排增加2.4万元,主要原因是增加了妇女儿童活动中心的工作经费。;其中:工资福利支出12万元,商品和服务支出126.45万元,对个人和家庭的补助0万元。
(四)政府性基金情况
2024年妇联部门政府性基金收入预算为0万元,支出预算为 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
2024年妇联部门国有资本经营收入预算为 0 万元,支出预 算为 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年机关部门运行费预算11.08万元, 比2023年(上年)预算增加6.51万元,增长142.45%,主要原因是 增加了妇儿活动中心经费。
(七) 政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额2万元,其中: 政 府采购货物预算2万元, 政府采购工程预算0万元,
政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年(上年)7 月 31 日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间), 部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。2024年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单200 万元以上大型设备具体为: 0万元 。
(九)村妇女小组长工资待遇补助项目情况说明
1、村妇女小组长工资待遇补贴项目
1)项目概述
此项目主要用于基层妇女小组长作为妇联组织引领带动广大农村妇女群众和家庭,在服务乡村振兴、助力脱贫攻坚、弘扬文明乡风、推进移风易俗、建设文明家庭等工作中发挥独特作用的一个工作补贴。
2)立项依据
新府办抄字【2020】47号;南昌市妇联印发《关于加强和创新基层社会治理配齐农村妇女小组长的实施意见》的通知
3)实施主体
南昌市新建区妇女联合会
4)实施方案
每年根据各乡镇开展的“优秀妇女小组长”评先表彰活动,对于表现优秀、群众满意符合条件的,纳入村级后备干部培养和管理,并积极引导其加入党组织。
5)实施周期
2024年全年
6)年度预算安排
2024年度区级预算安排74.45万元
2、妇女人均一元钱
1)项目概述
立足全区中心工作和发展大局,充分发挥自身优势,整合社会资源,汇聚各界力量,开展“传承好家风好家训”主题宣传活动,以开展“我为群众办实事”实践活动为契机,用心用情做好困难妇女儿童的帮扶解困工作,让她们时刻感受到党和政府就在身边。搭建平台助保障,开通“法律维权热结”,免费为有法律需求的妇女儿童进行专业咨询服务,更好地维护妇女儿童的合法权益
2)立项依据
新府办抄字【2013】511号
3)实施主体
南昌市新建区妇女联合会
4)实施方案
根据中央、省、市关于“认真落实按照妇女人均一元钱标准给妇联增拨专项工作经费的政策”要求,开展好全区各项服务妇女儿童工作,并纳入全市综治考评。
5)实施周期
2024年全年
6)年度预算安排
2024年度区级预算安排20万元
二、2024年 “三公” 经费预算情况说明
2024年妇联部门"三公"经费财政拨款安排 0.36 万元,其中:
因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,
主要原因是: 与上年安排保持一致 。
公务接待费0.36 万元,比上年增(减)0.04 万元,主要
原因是: 压缩公务接待费。
公务用车运行维护费 0万元,比上年增(减) 0万
元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。
公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主
要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:反映行政政法单位从主管部门和上级单位取得的财政补助收入。
(三)其他收入: 指除财政拨款以外的各项收入。
(四)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)三公经费支出:是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
(四)一般公共服务支出:指主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各级机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。
(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
( 五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。