南昌市新建区融媒体中心2024年部门预算
目 录
第一部分 南昌市新建区融媒体中心部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市新建区融媒体中心2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 南昌市新建区融媒体中心2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市新建区融媒体中心部门概况
一、部门主要职责
(1)负责宣传国家文化方针、政策和法令,把握正确的舆论导向、充分发挥党和政府的喉舌作用。
(2)严格执行广播电视行业的法规负责完整传输中央、省、市广播电视节目。
(3)围绕区委区政府的中心工作开展新闻宣传,负责广播电视节目的采编播及电视节目的交流。
(4)负责自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作。
(5)承办区委区政府交办的其他事项及完成主管本级交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
2024年南昌市新建区融媒体中心部门共有预算单位 1 个,包括南昌市新建区融媒体中心部门本级。
编制人数小计36人,其中:行政编制人数0人,全部补助 事业编制人数36人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计36人,其中:在职人数小计36人,行政在职人数0人,全 部补助事业在职人数36人,部分补助事业在职人数0人。离
休人数小计0人,退休人数小计17人,遗属人数0人。
第二部分 南昌市新建区融媒体中心2024年部门预算表
(详见附表)
第三部分 南昌市新建区融媒体中心2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年南昌市新建区融媒体中心部门收入预算总额为1798.4万元,较上年预算安排减少 146.21 万元,下降7.52%,主要原因是:落实过紧日子,压缩开支。其中:财政拨款收入 1398.4 万元,较上年预算安排减少 146.21 万元,下降9.47%,主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 400 万元,与上年预算安排持平;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。
(二)支出预算情况
2024年南昌市新建区融媒体中心部门支出预算总额为 1798.4万元,较上年预算安排减少 146.21 万元,下降7.52%,主要原因是:落实过紧日子,压缩开支。其中:
按支出项目类别划分:基本支出 742.4 万元,较上年预算安排增加 99.79 万元,主要原因是:在职人员公积金、医保增加;其中:工资福利支出 646.81 万元, 商品和服务支出 94.73 万元,对个人和家庭的补助 0.86 万元, 资本性支出 0 万元;。项目支出 1056 万元,较上年预算安排减少 246 万元,主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;其中:工资福利支出 204 万元,商品和服务支出 852 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;公共安全支出 0 万 元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万 元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 1615.47 万元,较上年预算安排减少 128.54 万元,主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;社会保障和就业支出 67.46 万元,较上年预算安排减少 45.36 万元,主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;卫生健康支出 58.45 万元,较上年预算安排增加 19.72 万元,主要原因是:在职人员医保基数增加;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 57.02 万元,较上年预算安排增加 7.97 万元,主要原因是:在职人员公积金增加;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 850.81 万元,较上年预算安排增加 285.81 万元,主要原因是:其中包含退休人员的退休费;商品和服务支出 946.73 万元, 较上年预算安排增加 914.72 万元,主要原因是:上年商品和服务支出只包含了基本支出,今年包含了所有项目支出;对个人和家庭的补助 0.86 万元,较上年预算安排减少 44.74 万元,主要原因:去年对个人和家庭的补助包含退休人员退休费,今年不含。;债务利 息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万 元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 对企业补助万元,较上年预算安排增加 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年南昌市新建区融媒体中心部门财政拨款支出预算总额 1398.4 万元,较上年预算安排减少 546.21 万元,下降28.09%,主要原因:落实过紧日子,压缩开支。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,国 防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0 万元, 文化旅游体育与传媒支出 1215.47 万元,较上年预算安排减少128.54万元,主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;社会保障和就业支出 67.46 万元,较上年预算安排减少67.46万元,主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;卫生健康支出 58.45 万元,较上年预算安排增加19.72万元,主要原因是:在职人员医保增加;节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元, 自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 57.02 万元,较上年预算安排增加18.29万元,主要原因是:在职人员住房公积金增加;粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分:基本支出 742.4 万元,较上年预算安排增加 99.79 万元,主要原因是:在职人员公积金、医保增加;其中:工资福利支出 646.81 万元, 商品和服务支出 94.73 万元,对个人和家庭的补助 0.86 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 656 万元,较上年预算安排减少 246 万元,主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;其中:工资福利支出 204 万元,商品和服务支出 452 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。
(四)政府性基金情况
2024年南昌市新建区融媒体中心部门政府性基金收入预算为 0 万元,支出预算为 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
2024年南昌市新建区融媒体中心部门国有资本经营收入预算为 0 万元,支出预算为 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算 94.73 万元, 比2023年预算增减少 160.27 万元,下降 62.85 %,主要原因是 落实过紧日子,压缩开支 。
(七) 政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 25 万元,其中: 政府采购货物预算 21.3 万元, 政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 3.7 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年(上年)7 月 31 日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间), 部门共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车实有数 3 辆。
2024年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值
200 万元以上大型设备具体为: 无 。
(九)对外宣传项目情况说明
1)项目概述:不断加强与中央、省、市媒体对接,策划选题,搜集素材,外宣上稿不断取得突破,推出了一系列有影响力的新建宣传品牌,树立了良好的对外形象。
2)立项依据:新编发【2021】11号文件
3)实施主体:南昌市新建区融媒体中心
4)实施方案:按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、项目管理办法等相关文件要求,做好项目实施工作,确保资金及时有序支出,提高财政资金使用效益,防止出现挤占、挪用、序列、套取资金等行为。
5)实施周期:2024年1月-12月
6)年度预算安排:222万
二、2024年 “三公” 经费预算情况说明
2024年南昌市新建区融媒体中心部门"三公"经费财政拨款安排 10.62 万元,其中:
因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,
主要原因是: 与上年安排保持一致 。
公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。
公务用车运行维护费 10.62 万元,比上年减少 1.18 万元,主要原因是: 根据实际情况,合理安排预算 。
公务用车购置 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余
资金。
二、支出科目
1、文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款) 其他新闻出版电影支出(项);反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项);反映机关事业单位实施养老保险制度单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
3、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项);反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项);反映财政部门安排的事业单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项);反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
( 一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单 位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和 服务的各项资金,包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
( 二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
南昌市新建区融媒体中心2024年单位预算
目 录
第一部分 南昌市新建区融媒体中心单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市新建区融媒体中心2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 南昌市新建区融媒体中心2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市新建区融媒体中心单位概况
一、单位主要职责
(1)负责宣传国家文化方针、政策和法令,把握正确的舆论导向、充分发挥党和政府的喉舌作用。
(2)严格执行广播电视行业的法规负责完整传输中央、省、市广播电视节目。
(3)围绕区委区政府的中心工作开展新闻宣传,负责广播电视节目的采编播及电视节目的交流。
(4)负责自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作。
(5)承办区委区政府交办的其他事项及完成主管本级交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
2024年南昌市新建区融媒体中心单位内设处室 5 个,包括:(1)办公室、(2)总编室、(3)全媒体采编部、(4)新媒体部、(5)播控技术部。
编制人数小计36人,其中:行政编制人数0人,全部补助 事业编制人数36人,部分补助事业编制人数0人。 实有人数 小计36人,其中:在职人数小计36人,行政在职人数0人,全 部补助事业在职人数36人,部分补助事业在职人数0人。 离
休人数小计0人,退休人数小计17人,遗属人数0人。
第二部分 南昌市新建区融媒体中心2024年单位预算表
(详见附表)
第三部分 南昌市新建区融媒体中心2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年南昌市新建区融媒体中心单位收入预算总额为1798.4万元,较上年预算安排减少 146.21 万元,下降7.52%,主要原因是:落实过紧日子,压缩开支。其中:财政拨款收入 1398.4 万元,较上年预算安排减少 146.21 万元,下降9.47%,主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 400 万元,与上年预算安排持平;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。
(二)支出预算情况
2024年南昌市新建区融媒体中心单位支出预算总额为 1798.4万元,较上年预算安排减少 146.21 万元,下降7.52%,主要原因是:落实过紧日子,压缩开支。其中:
按支出项目类别划分:基本支出 742.4 万元,较上年预算安排增加 99.79 万元,主要原因是:在职人员公积金、医保增加;其中:工资福利支出 646.81 万元, 商品和服务支出 94.73 万元,对个人和家庭的补助 0.86 万元, 资本性支出 0 万元;。项目支出 1056 万元,较上年预算安排减少 246 万元,主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;其中:工资福利支出 204 万元,商品和服务支出 852 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;公共安全支出 0 万 元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万 元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 1615.47 万元,较上年预算安排减少 128.54 万元,主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;社会保障和就业支出 67.46 万元,较上年预算安排减少 45.36 万元,主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;卫生健康支出 58.45 万元,较上年预算安排增加 19.72 万元,主要原因是:在职人员医保基数增加;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 57.02 万元,较上年预算安排增加 7.97 万元,主要原因是:在职人员公积金增加;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 850.81 万元,较上年预算安排增加 285.81 万元,主要原因是:其中包含退休人员的退休费;商品和服务支出 946.73 万元, 较上年预算安排增加 914.72 万元,主要原因是:上年商品和服务支出只包含了基本支出,今年包含了所有项目支出;对个人和家庭的补助 0.86 万元,较上年预算安排减少 44.74 万元,主要原因:去年对个人和家庭的补助包含退休人员退休费,今年不含。;债务利 息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万 元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 对企业补助万元,较上年预算安排增加 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年南昌市新建区融媒体中心单位财政拨款支出预算总额 1398.4 万元,较上年预算安排减少 546.21 万元,下降28.09%,主要原因:落实过紧日子,压缩开支。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,国 防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0 万元, 文化旅游体育与传媒支出 1215.47 万元,较上年预算安排减少128.54万元,主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;社会保障和就业支出 67.46 万元,较上年预算安排减少67.46万元,主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;卫生健康支出 58.45 万元,较上年预算安排增加19.72万元,主要原因是:在职人员医保增加;节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元, 自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 57.02 万元,较上年预算安排增加18.29万元,主要原因是:在职人员住房公积金增加;粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分:基本支出 742.4 万元,较上年预算安排增加 99.79 万元,主要原因是:在职人员公积金、医保增加;其中:工资福利支出 646.81 万元, 商品和服务支出 94.73 万元,对个人和家庭的补助 0.86 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 656 万元,较上年预算安排减少 246 万元,主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;其中:工资福利支出 204 万元,商品和服务支出 452 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。
(四)政府性基金情况
2024年南昌市新建区融媒体中心单位政府性基金收入预算为 0 万元,支出预算为 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
2024年南昌市新建区融媒体中心单位国有资本经营收入预算为 0 万元,支出预 算为 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年单位机关运行费预算 94.73 万元, 比2023年预算增减少 160.27 万元,下降 62.85 %,主要原因是 落实过紧日子,压缩开支 。
(七)政府采购情况
2024年单位政府采购总额 25 万元,其中: 政府采购货物预算 21.3 万元, 政府采购工程预算 0 万元,
政府采购服务预算 3.7 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年7 月 31 日(各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间), 单位共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车实有数 3 辆。
2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位
价值 200 万元以上大型设备具体为: 无 。
(九)对外宣传 项目情况说明
1)项目概述:不断加强与中央、省、市媒体对接,策划选题,搜集素材,外宣上稿不断取得突破,推出了一系列有影响力的新建宣传品牌,树立了良好的对外形象。
2)立项依据:新编发【2021】11号文件
3)实施主体:南昌市新建区融媒体中心
4)实施方案:按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、项目管理办法等相关文件要求,做好项目实施工作,确保资金及时有序支出,提高财政资金使用效益,防止出现挤占、挪用、序列、套取资金等行为。
5)实施周期:2024年1月-12月
6)年度预算安排:222万
二、2024年 “三公” 经费预算情况说明
2024年南昌市新建区融媒体中心单位为"三公"经费财政拨款安排 10.62 万元,其中:
因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,
主要原因是: 与上年安排保持一致 。
公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,主要
原因是: 与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费 10.62 万元,比上年减少 1.18 万元,主要原因是: 根据实际情况,合理安排预算 。
公务用车购置 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
( 一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
( 二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和 结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余
资金。
二、支出科目
1、文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款) 其他新闻出版电影支出(项);反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项);反映机关事业单位实施养老保险制度单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
3、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项);反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项);反映财政部门安排的事业单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项);反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
( 一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单 位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和 服务的各项资金,包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
( 二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公
务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出
(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、
维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公
务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)
支出。
注:由于本表中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。