目 录
第一部分 南昌市新建区金融服务中心单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市新建区金融服务中心2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 南昌市新建区金融服务中心2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市新建区金融服务中心概况
一、单位主要职责
(一)承担联系各驻区国有、股份制及外资银行、证券、期货、保险等金融机构及行业自律组织,协助支持和促进金融改革与创新等工作;积极引进股份制商业银行、外资银行、担保公司保险公司、证券公司、基金公司等金融机构;协调金融机构为地方经济发展提供金融服务和支持。
(二)承担宏观管理辖区地方金融机构的行政辅助工作,推进村镇银行、小额贷款公司等金融机构及类金融机构的发展工作;协调相关部门推动地方类金融机构规范发展。
(三)参与资本市场运作的战略研究,提出地方发展和利用资本市场的措施;参与拟订全区金融业发展总体规划,分析全区金融工作动态;负责金融政策咨询、培训等相关工作。
(四)承担与省、市金融监管机构及有关部门的协调沟通;牵头建立健全地方金融风险监测、预警和处置工作机制,防范、化解和处置地方金融风险。
(五)承担组织、指导辖区企业境内、外上市工作;筛选、培育拟上市企业,指导企业准备上市工作,协调企业上市过程中遇到的重大问题;跟踪监测全区上市公司经营情况,指导、协调上市公司配股、增发等再融资工作;指导、规范上市公司购并、资产重组、股权交易等行为;会同有关部门提出促进辖区上市公司发展的政策性建议。
(六)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2024年南昌市新建区金融服务中心内设处室 6 个,包括:综合股,普惠金融股,地方金融股、金融发展研究股、上市服务股、金融风险防范股。编制人数小计0人,其中:行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数0人,其中:在职人数小计0人,包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人;离休人数小计0人;退休人员小计0人。遗属人数0人。在校学生0人,其中:高等学校0人、中等专业学校0人,其他0人。2024年单位人数在政府办。
第二部分 南昌市新建区金融服务中心2024年单位预算表
(详见附表)
(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第三部分 南昌市新建区金融服务中心2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年南昌市新建区金融服务中心单位收入预算总额为112万元,较上年预算安排减少12万元,下降9.68%,主要原因是本年度工作经费减少,其中财政拨款收入62万元,较上年预算安排减少12 万元,主要原因是本年度工作经费减少;教育收费资金收入0 万元,较上年预算安排增加 0万元;事业收入 0万 元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加 0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0 万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入50万元,较上年预算安排增加0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排增加0万元。
(二)支出预算情况
2024年南昌市新建区金融服务中心单位支出预算总额为112万元,较上年预算安排减少 12 万元,下降9.68%,主要原因是本年度工作经费减少; 其中:
按支出项目类别划分:基本支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 112 万元,较上年预算安排减少12万元,主要原因是本年度工作经费减少;其中:工资福利支出 34 万元,商品和服务支出 75.86万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 2.14 万元,对企业补助 0 万元,其他支出0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 112 万元,较上年预算安排减少 12 万元,主要原因是本年度工作经费减少;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加 0万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加 0万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;商业服务业等支出 0万元,较上年预算安排增加 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0万元;住房保障支出 0万元,较上年预算安排增加 0 万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加 0万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出34万元,较上年预算安排增加8 万元,主要原因是上年度聘用人员支出预算不足;商品和服务支出 75.86万元, 较上年预算安排减少 19.44万元,主要原因是本年度工作经费减少;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 2.14 万元,较上年预算安排减少 0.56 万元,主要原因是本年度压缩资本性支出;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加 0万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加 0万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年南昌市新建区金融服务中心单位财政拨款支出预算总额 62 万元,较上年预算安排减少12万元,主要原因是本年度工作经费减少;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 62 万元,较上年预算安排减少12万元,主要原因是本年度工作经费减少; 国防支出 0万元,公共安全支出 0万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出 0 万元,节能环保支出 0万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元, 自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 0 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分:基本支出 0 万元,较上年预算安排增减少 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 62 万元,较上年预算安排减少 12 万元,主要原因是本年度工作经费减少;其中:工资福利支出 34 万元,商品和服务支出 25.86 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务 利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 2.14 万元,对企业补助 0 万元,其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位,无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2024年单位政府采购总额14.14万元,其中: 政府采购货物预算2.14万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算12 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年(上年)7 月 31 日(各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间), 单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。
(九)2024年度聘用人员经费项目情况说明
1)项目概述:为保证聘用人员稳定性,加强单位的运行效率,我单位计划聘用2名工作人员。
2)立项依据:新府办抄字(2022)278号
3)实施主体:南昌市新建区金融服务中心
4)实施方案:制定详细的招聘计划,明确招聘渠道和招聘流程;建立有效的面试和评估机制,确保招聘到合适的人才;提供培训和发展机会,帮助员工提高技能和职业素养。
5)实施周期:2024年1月1日-2024年12月31日
6)年度预算安排:14万元
二、2024年 “三公” 经费预算情况说明
2024年南昌市新建区金融服务中心为"三公"经费财政拨款安排 0 万元,其中:
因公出国(境)费 0 万元,比上年增0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致 。
公务接待费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致 。
公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。
公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2023年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
(四)政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单 位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和 服务的各项资金,包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
项目支出绩效目标表 |
||||
(2024年度) |
||||
项目名称 |
2024年度聘用人员经费 |
|||
主管部门及代码 |
216-南昌市新建区人民政府办公室 |
实施单位 |
南昌市新建区金融服务中心 |
|
项目资金 (万元) |
年度资金总额 |
14 |
||
其中:财政拨款 |
0 |
|||
其他资金 |
0 |
|||
上年结转 |
0 |
|||
年度绩效目标 |
||||
为保证聘用人员稳定性,加强单位的运行效率,我单位计划聘用2名工作人员。 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制率 |
≤100% |
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员 |
=2人 |
|
质量指标 |
聘用人员岗位相符率 |
=100% |
||
时效指标 |
各聘用人员薪水发放及时率 |
=100% |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
聘用人员稳定性 |
有效保障 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
聘用人员满意度 |
≥95% |