南昌市新建区土地管理勘察测量队2022年部门预算
目录
第一部分 南昌市新建区土地管理勘察测量队概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市新建区土地管理勘察测量队2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算"三公"经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 南昌市新建区土地管理勘察测量队2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部 南昌市新建区土地管理勘察测量队概况
一、部门主要职责
我队负责全区出让用地和划拨用地发证的宗地图测量,协助南昌市自然资源和规划局新建分局做好新建区的重大重点项目的测量工作,协助新建分局的各个股室做好其他的日常测量工作。
二、机构设置及人员情况
我队编制人数8人,在职实有人数54人,退休18人。我队为南昌市自然资源和规划局新建分局下属自收自支事业单位,在职人员54名,设队长1名,书记1名,副队长4名,我队下面设有办公室、财务室、制图室。
第二部分南昌市新建区土地管理勘察测量队2022年部门预算表
(详见附表)
第三部分南昌市新建区土地管理勘察测量队2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
本部门2022年度预算总收入1260万元,为其他收入1260万元。比上年预算安排相比,收入预算大大减少,主要原因是机构改革,单位其他收入减少。
(二)支出预算情况
测量队2022年度支出预算共1260万元.其中:工资福利支出1210万元,商品和服务支出50万元。 同上年支出相比,支出预算减少,主要原因是单位其他收入减少。
(三)财政拨款支出情况
无
(四)政府性基金情况
无
(五)国有资本经营情况
无
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算1260万元,1)工资福利支出1210万元。2)商品和服务支出50万元。其中办公费15万元,印刷费1.2万元、邮电费0.5万元、劳务费9万元、委托业务费22.6万元以及其他费用1.7万元。
(七)政府采购情况
无
(八)国有资产占有使用情况
无
(九)项目情况说明
无
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年 “三公”经费支出年初预算数为0万元。其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,主要原因是:无因公出国。
(二)公务接待费支出年初预算数为0万元.
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元。
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级), 结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、部门涉及的专业名词
由部门结合实际填写。
2022年部门预算表
部门名称:南昌市新建区土地管理勘察测量队
编制日期:2022年3月15日
编制单位: 南昌市新建区土地管理勘察测量队
单位负责人签章:喻辉
财务负责人签章:余仕杰
制表人签章:熊萍
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收支预算总表 |
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填报单位:[105002]南昌市新建区土地管理勘察测量队 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
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自然资源海洋气象等支出 |
1,260.00 |
(一)一般公共预算收入 |
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(二)政府性基金预算收入 |
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(三)国有资本经营预算收入 |
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二、教育收费资金收入 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
1,260.00 |
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本年收入合计 |
1,260.00 |
本年支出合计 |
1,260.00 |
八、使用非财政拨款结余 |
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结转下年 |
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九、上年结转(结余) |
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收入总计 |
1,260.00 |
支出总计 |
1,260.00 |
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单位收入总表 |
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[105002]南昌市新建区土地管理勘察测量队 |
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单位:万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
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小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合计 |
1,260.00 |
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1,260.00 |
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220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,260.00 |
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1,260.00 |
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01 |
自然资源事务 |
1,260.00 |
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1,260.00 |
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2200104 |
自然资源规划及管理 |
1,260.00 |
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1,260.00 |
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单位支出总表 |
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填报单位[105002]南昌市新建区土地管理勘察测量队 |
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单位:万元 |
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支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,260.00 |
|
1,260.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,260.00 |
|
1,260.00 |
01 |
自然资源事务 |
1,260.00 |
|
1,260.00 |
2200104 |
自然资源规划及管理 |
1,260.00 |
|
1,260.00 |
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财政拨款收支总表 |
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[105002]南昌市新建区土地管理勘察测量队 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 |
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一、本年支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
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政府性基金预算拨款收入 |
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国有资本经营预算收入 |
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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一般公共预算拨款结转 |
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政府性基金预算拨款结转 |
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收入总计 |
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支出总计 |
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一般公共预算支出表 |
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[105002]南昌市新建区土地管理勘察测量队 |
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单位:万元 |
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无"三公"经费支出
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位:[105002]南昌市新建区土地管理勘察测量队 单位:万元
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一般公共预算基本支出表 |
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[105002]南昌市新建区土地管理勘察测量队 |
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|
单位:万元 |
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支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
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|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
||
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出 国(境)费 |
|
||||||
家率 |
*率 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支 |
|
政府性基金预算支出表 |
||||
填报单位:[105002]南昌市新建区土地管理勘察测量队 |
|
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|
单位:万元 |
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支 |
||
国有资本经营预算支出表 |
||||
填报单位:[105002]南昌市新建区土地管理勘察测量队 |
|
|
单位:万元 |
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
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2022年部门整体支出绩效目标表
部门名称 |
|
||||||
联系人 |
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联系电话 |
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部门基本信息 |
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部门所属领域 |
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直属单位包括 |
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内设职能部门 |
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编制控制数 |
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在职人员总数 |
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其中:行政编制人数 |
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事业编制人数 |
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编外人数 |
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当年预算情况(万元) |
|||||||
收入预算合计 |
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其中:上级财政拨款 |
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||||
本级财政安排 |
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其他资金 |
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支出预算合计 |
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其中:人员经费 |
|
||||
公用经费 |
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项目经费 |
|
||||
年度绩效指标 |
|||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
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||||
质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
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项目支出绩效目标表
(2022年度)
项目名称 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目属性 |
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项目日期范围 |
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项目资金 (万元) |
年度资金总额 |
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其中:财政拨款 |
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||||
其他资金 |
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||||
年度绩效目标 |
|||||
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|||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
|
|
||
质量指标 |
|
|
|||
时效指标 |
|
|
|||
成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
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附件2
财政部对我省部门预决算公开检查反馈问题汇总表
序号 |
类型 |
内容 |
1 |
内容完整性 |
没有对机构设置情况进行说明;文字说明中没有列出部门主要职责或描述过于简单 |
2 |
没有包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算;部门预算文字说明中未说明是否有下属二级机构,未列明纳入预算编报范围的单位名单. |
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3 |
没有预算收支增减变化情况说明。没有机关运行经费安排情况说明。没有进行政府采购安排情况说明。没有进行国有资产占用情况说明。 |
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4 |
没有公开重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。 |
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5 |
对重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明的信息不全,仅简单介绍绩效目标项目个数和涉及资金金额,无自评表等其他说明材料. |
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6 |
重点绩效评价情况说明过于简单。 |
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7 |
部门预算公开的"三公"经费表格数据与说明不一致。一般公共预算"三公"经费支出表只列支财政预算的部分,导致三公经费说明中的数据和表格数据不一致.部门预算表中部门收支总表、财政拨款收支总表的收入和支出总计数都为0,与所公开的部门预算说明中的数据不符。 |
|
8 |
没有一般公共预算支出表。没有一般公共预算基本支出表。没有政府性基金预算支出表。 |
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9 |
没有对专业性较强的名词进行解释。 |
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10 |
细化程度 |
没有将一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目。没有将一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。 |
11 |
没有对"三公"经费增减变化原因等进行说明。 |
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12 |
一般公共预算"三公"经费支出表没有按"因公出国(境)费"、"公务用车购置及运行费"、"公务接待费"公开。未将"公务用车购置及运行费"细化公开为"公务用车购置费"和"公务用车运行费"进行说明。 |
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13 |
及时性 |
部门预算未在本级财政部门批复后20日内在本单位门户网站向社会公开。 |
14 |
部门预算未经财政部门批复即在本单位门户网站向社会公开。 |
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15 |
公开方式 |
部门未在统一预决算公开平台公开预算。 |
16 |
预算表链接无法打开,或打开内容不符. |
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17 |
链接内缺项。 |
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18 |
其他 |
部门收支总表为上年预算数。一般公共预算支出表为上年预算数。"三公"经费支 出表为上年预算数。政府性基金预算支出表为上年预算数。 |
19 |
公开内容中的年份与标题不符,如标题为2019年预算,内容为2020年预算. |