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索引号: p843189--2023-0178 主题分类: 综合政务
发布机构: 新建区城管局 生成日期: 2022-11-10
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
南昌市新建区城市管理局部门2021年度部门决算
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南昌市新建区城市管理局

部门2021年度部门决算

   

第一部分南昌市新建区城市管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表


    第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分昌市新建区城市管理局部门概况

一、部门主要职能

南昌市新建区城市管理局主要负责城市政公用、环境卫生、公共照明、园林绿化、车辆停放管理数字城管城区一、二级排水主(涵)管等设施、设备的管护、维修;负责乌沙河风景区(含礼步湖公园、心怡广场)的综合管理;担燃气行业综合协调、检查工作;负责农村垃圾处理、农村垃圾工程设备、清洁工程、南矶乡清洁工程管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 10二级单位,包括:南昌市新建区城市管理(机关)南昌市新建区农村清洁工作领导小组办公室、南昌市新建区城市管理综合执法大队(南昌市新建区城市建设管理监察综合大队)、南昌市新建区市容和环境卫生管理所、南昌市新建区市政管理所、南昌市新建区园林绿化管理所、南昌市新建区路灯管理所、南昌市新建区城市公园广场管理处、南昌市新建区车辆停放管理中心南昌市新建区城区排涝与污水处理管理所。

本部门2021编制人数 319人,其中行政编制10人,事业编制236自收自支编制73人;年末实有人数443人,其中全额财政补助在职人员233人,自收自支在职人员73退休人员137人。

第二部分2021年度部门决算表


第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计72,204.19万元(其中年初结转和结余14,414.64万元),较2020年增加(减少)10082.95万元,增长(下降)16.23%;本年收入合计57,789.55万元,较2020年增加(减少)-203.51万元,增长(下降)-0.35%,主要原因是:城市管理项目缩减。本年收入的具体构成为:财政拨款收入57,789.55万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入 0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计72,204.19万元,其中本年支出合计72,204.19万元,较2020年增加(减少)20,081.27万元,增长(下降)38.53%,主要原因是:加快项目建设资金拨付;年末结转和结余0.00万元,较2020年增加(减少)-14,414.64万元,增长(下降)-100%,主要原因是:财政预算一体化改革;加收结算进度

本年支出的具体构成为:基本支出5,708.98万元,占8%;项目支出66,495.22万元,占 92%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为42,231.20万元,决算数为72,204.19万元,完成年初预算的170.97%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,决算数为9.8万元,主要原因是:区组织部下拨基层党建奖补资金。

(五)教育支出年初预算数为0.00万元,决算数为19.78万元,主要原因是:心怡广场足球场维护。

(八)社会保障和就业支出年初预算数为291.5万元,决算数为313.74万元,完成年初预算的107.63%,主要原因是:人员增加

卫生健康支出初预算数为239.73万元,决算数为259.73万元,完成年初预算的108.34%,主要原因是:人员增加

节能环保支出初预算数为0.00万元,决算数为5192.53万元,主要原因是:农村清洁工作功能科目代码调整

十一城乡社区支出初预算数为36909.12万元,决算数为45807万元,完成年初预算的124%,主要原因是:区城市管理项目增加。

十二农林水支出初预算数为4588.16万元,决算数为1166.92万元,完成年初预算的25.43%,主要原因是:农村清洁工作功能科目代码调整

十九住房保障支出初预算数为202.7万元,决算数为4234.69万元,完成年初预算的2089.14%,主要原因是:增加区长堎镇老旧社区提升改造项目

二十三其他支出初预算数为0.00万元,决算数为13779万元,主要原因是:增加区长堎镇老旧社区提升改造项目   

二十六抗疫特别国债安排的支出初预算数为0.00万元,决算数为1421万元,主要原因是:增加区长堎镇老旧社区提升改造项目

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,708.98万元,其中:

(一)工资福利支出4967.9万元,较2020年增加(减少)1745.98万元,增长(下降)54%,主要原因是:增加在职人员政府性奖励

(二)商品和服务支出488.16万元,较2020年增加(减少)29.72万元,增长(下降)6.48%,主要原因是:人员增加

(三)对个人和家庭补助支出252.92万元,较2020年增加(减少)154.15万元,增长(下降)64%,主要原因是:增加退休人员政府性奖励

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.60万元,决算数为0.00万元,决算数较2020年增加(减少)0.00万元,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,决算数较2020年增加(减少)0.00万元,主要原因是没有发生决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有发生全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:没有发生

(二)公务接待费支出年初预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,决算数较2020年增加(减少)0.00万元,主要原因是没有发生。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有发生全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:没有发生

(三)公务用车购置及运行维护费支出4.60万元,其中公务用车购置年初预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0.00万元,主要原因是:没有公务用车全年购置公务用车0.00辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有发生;公务用车运行维护费支出年初预算数为4.60万元,决算数为0.00万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0.00万元,主要原因是:没有公务用车年末公务用车保有0.00辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有公务用车

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出2.88万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数增加(减少)0.00万元,增长(降低)0%,主要原因是:

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额6490.98万元,其中:政府采购货物支出2814.03万元、政府采购工程支出3129.55万元、政府采购服务支出547.4万元。授予中小企业合同金额6490.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5967.52万元,占政府采购支出总额的92%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

  八、国有资产占用情况说明。

截止202112月31日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是城市管理工作、工程管理和养护用车

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目12个全面开展绩效自评,共涉及资金39,067.66万元,占一般公共预算项目支出总额的87.25%。    

组织对2021年度预算项目支出所有二级项目17个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出39,067.66万元政府性基金预算支出27,427.55万元

组织对南昌市新建区城市管理局(机关)含南昌市新建区农村清洁工作领导小组办公室、南昌市新建区城市管理综合执法大队(南昌市新建区城市建设管理监察综合大队)、南昌市新建区市容和环境卫生管理所、南昌市新建区市政管理所、南昌市新建区园林绿化管理所、南昌市新建区路灯管理所、南昌市新建区城市公园广场管理处、南昌市新建区车辆停放管理中心、南昌市新建区城区排涝与污水处理管理所10部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出44,776.64万元政府性基金预算支出27,427.55万元


第四部分名词解释

   一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一)城管执法 反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面支出。

(二)节能环保支出:反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物等方面的支出。

(三)农村环境保护支出:反映用于农村环境保护方面的支出。

(四)城乡社区环境卫生支出:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

城乡社区支出(城乡社区管理事务):反映行政单位(包括实行财政拨款的事业单位)的基本支出。

区城市管理综合执法大队:反映城市管理、城建规划监察机构的支出。

城市管理事务:反映维护城市运行提供管理保障 城区环境卫生设施建设 城区环境卫生设施运营与维护 城区环境卫生管理 城区市政设施养护 城区园林绿化维护 城区道路非机动车和机动车临时停车泊位内机动车停放秩序维护 城市公共照明设施维护 心怡广场的设施设置、养护和日常卫生清洁维护 燃气行业综合协调、检查 燃气保障与供应的支出。

区城区排涝与污水处理管理所;反映城区一、二级排水主管、涵管养护管理的支出。

区农村清洁工作领导小组办公室:反映农村垃圾处理,农村垃圾工程设备、清洁工程,南矶乡清洁工程资金奖补管理的支出。

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