南昌市新建区农业综合行政执法大队
2022年单位预算
目 录
第一部分 南昌市新建区农业综合行政执法大队概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市新建区农业综合行政执法大队2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算"三公"经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
该样表适用于部门及其所属预算单位。如为二级预算单位使用,则表头相应更改为“***单位”具体名称。
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 南昌市新建区农业综合行政执法大队2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市新建区农业综合行政执法大队概况
一、单位主要职责
根据省委、省政府的有关文件规定,贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于农业、渔业行政执法工作的方针政策和决策部署。主要职责是:
(一)拟定全区农业行政执法计划并组织实施;拟订农业综合执法办案制度、规范并组织实施;承担行政执法与刑事司法衔接工作;承担农业行政执法人员普法培训教育工作。
(二)承担种子、肥料、农药、农产品质量安全、兽药、料和饲料添加剂、生鲜乳、生猪屠宰、动物卫生监督、植物检疫、农业植物新品种保护、农业转基因生物安全等方面的行政执法工作。
(三)承担农业机械安全、农业机械市场及道路以外农机事故处理的行政执法工作。
(四)承担农村经营类农村集体资产、农村财务、农村土地承包合同、农民负担、基本农田保护管理等方面的行政执法工作。
(五)承担全区动物防疫、检疫与动物产品安全监管的行政执法工作。
(六)调查处理渔业水域污染事故,监督检查渔业许可资格及渔业资源制度的实施。
(七)受理违反农业法律、法规和规章行为的举报和投诉,并做好调查处理结果回复和调解工作。
(八)牵头组织全区农资打假工作,组织农业投入品执法检查并推行检打联动。
(九)对违反有关规定从事捕捉、运输、驯养、出售等利用水生野生动物行为进行查处。
(十)完成区农业农村局交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
根据文件规定,区农业综合行政执法大队设5个内设机构:
(一)综合股。
(二)举报投诉股。
(三)案件审理股。
(四)渔业渔政执法股。
(五)畜牧业执法股。
南昌市新建区农业综合行政执法大队全额拨款事业编制30名,实有编制人数29名,空编数1名;领导职数:大队长(副科级)1名,副大队长(股级)3名,内设机构股级职数5名。
第二部分 南昌市新建区农业综合行政执法大队2022年单位预算表
(详见附表)
第三部分 南昌市新建区农业综合行政执法大队2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
本部门2022年度财政安排收入预算1055.25万元,其中:财政拨款收入955.25万元,其他收入100万元,上年度无单位预算。
(二)支出预算情况
本部门2022年度支出预算总计 1055.25万元,其中:工资福利支444.65万元,占支出预算总额的42.14%,商品和服务支出610.6万元,占支出预算总额的57.86%。上年度无单位预算。
(三)财政拨款支出情况
本部门2022年度支出预算总计955.25万元,其中:工资福利支444.65万元,占支出预算总额的46.55%,商品和服务支出510.6万元,占支出预算总额的53.45%。
(四)政府性基金情况
本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行经费12.48万元,其中:办公费5.6万元,取暖费2.91万元,工会经费3.7万元,福利费0.27万元。上年无单位预算。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额46万元,其中:政府采购货物预算46万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。主要采购电脑、空调等办公设备。上年无单位预算。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆,执法执勤用车1辆。
(九)绩效项目说明
1.农业执法经费
1)项目概述 确保农产品质量安全落到实处,开展农业执法专项行动,有效降低违法行为
2)立项依据 年初预算
3)实施主体 南昌市新建区农业综合行政执法大队
4)实施方式 执法经费
5)实施周期 一年
6)年度预算安排 485.92万
7)绩效目标和指标 确保农产品质量安全落到实处,开展农业执法专项行动,有效降低违法行为。
数量指标 保障单位运行=100%
质量指标 工作达标率=100%
时效指标 资金拨付的及时性=100%
成本指标 人员和运行经费=485.92万
生态效益 提升河湖水生态环境=100%
群众满意度〉95%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年南昌市新建区农业综合行政执法大队“三公”经费一般公共预算安排30万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无。
公务接待费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是: 无。
公务用车运行维护费30万元,比上年增(减) 0万元 ,主要原因是:单位新增。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(三)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
(四)“三公经费”:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
三、部门涉及的专业名词
由部门结合实际填写。
2022年单位预算表
部门名称:南昌市新建区农业综合行政执法大队
编制日期:2022年2月18日
编制单位:南昌市新建区农业综合行政执法大队
单位负责人签章:丁海强
财务负责人签章:
制表人签章:闵师强
收支预算总表
填报单位:南昌市新建区农业综合行政执法大队
单位:万元
收 入 |
支 |
||
项 目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
一、财政拨款 |
955.25 |
社会保障和就业支出 |
31.28 |
一般公共预算拨款收入 |
955.25 |
卫生健康支出 |
25.54 |
政府性基金预算拨款收入 |
|
农林水支出 |
976.22 |
国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
22.22 |
二、教育收费资金收入 |
|
|
|
三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
100 |
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本年收入合计 |
1055.25 |
本年支出合计 |
1055.25 |
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
九、上年结转(结余) |
|
|
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|
收入总计 |
1055.25 |
支出总计 |
1055.25 |
部门收入总表 |
||||||||||||||
填报单位:南昌市新建区农业综合行政执法大队 |
|
|
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|
|
单位:万元 |
||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
1,055.25 |
|
955.25 |
955.25 |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.28 |
|
31.28 |
31.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
29.61 |
|
29.61 |
29.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.61 |
|
29.61 |
29.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.67 |
|
1.67 |
1.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.67 |
|
1.67 |
1.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.54 |
|
25.54 |
25.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
25.54 |
|
25.54 |
25.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.58 |
|
12.58 |
12.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.95 |
|
12.95 |
12.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
976.22 |
|
876.22 |
876.22 |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
|
01 |
农业农村 |
976.22 |
|
876.22 |
876.22 |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
365.62 |
|
365.62 |
365.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
610.60 |
|
510.60 |
510.60 |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.22 |
|
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
22.22 |
|
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.22 |
|
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
||||||
填报单位:南昌市新建区农业综合行政执法大队 |
|
|
单位:万元 |
|||
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
1,055.25 |
444.65 |
610.60 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
31.28 |
31.28 |
|
||
05 |
行政事业单位养老支出 |
29.61 |
29.61 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.61 |
29.61 |
|
||
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.67 |
1.67 |
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.67 |
1.67 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
25.54 |
25.54 |
|
||
11 |
行政事业单位医疗 |
25.54 |
25.54 |
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
12.58 |
12.58 |
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.95 |
12.95 |
|
||
213 |
农林水支出 |
976.22 |
365.62 |
610.60 |
||
01 |
农业农村 |
976.22 |
365.62 |
610.60 |
||
2130101 |
行政运行 |
365.62 |
365.62 |
|
||
2130110 |
执法监管 |
610.60 |
|
610.60 |
||
221 |
住房保障支出 |
22.22 |
22.22 |
|
||
02 |
住房改革支出 |
22.22 |
22.22 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
22.22 |
22.22 |
|
财政拨款收支总表 |
|||||||||
填报单位:南昌市新建区农业综合行政执法大队 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
收 入 |
支出 |
||||||||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|||
一、财政拨款收入 |
955.25 |
一、本年支出 |
955.25 |
955.25 |
|
|
|||
一般公共预算拨款收入 |
955.25 |
社会保障和就业支出 |
31.276 |
31.28 |
|
|
|||
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
25.54 |
25.54 |
|
|
|||
国有资本经营预算收入 |
|
农林水支出 |
876.22 |
876.22 |
|
|
|||
|
|
住房保障支出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|||
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|||
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
收入总计 |
955.25 |
支出总计 |
955.25 |
955.25 |
|
|
一般公共预算支出表 |
||||||
填报单位:南昌市新建区农业综合行政执法大队 |
|
|
单位:万元 |
|||
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
955.25 |
444.65 |
510.60 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
31.28 |
31.28 |
|
||
05 |
行政事业单位养老支出 |
29.61 |
29.61 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.61 |
29.61 |
|
||
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.67 |
1.67 |
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.67 |
1.67 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
25.54 |
25.54 |
|
||
11 |
行政事业单位医疗 |
25.54 |
25.54 |
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
12.58 |
12.58 |
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.95 |
12.95 |
|
||
213 |
农林水支出 |
876.22 |
365.62 |
510.60 |
||
01 |
农业农村 |
876.22 |
365.62 |
510.60 |
||
2130101 |
行政运行 |
365.62 |
365.62 |
|
||
2130110 |
执法监管 |
510.60 |
|
510.60 |
||
221 |
住房保障支出 |
22.22 |
22.22 |
|
||
02 |
住房改革支出 |
22.22 |
22.22 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
22.22 |
22.22 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||||
[101024]南昌市新建区农业综合行政执法大队 |
|
|
单位:万元 |
|||
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
444.65 |
432.17 |
12.48 |
||
301 |
工资福利支出 |
432.17 |
432.17 |
|
||
30101 |
基本工资 |
111.74 |
111.74 |
|
||
30102 |
津贴补贴 |
0.07 |
0.07 |
|
||
30103 |
奖金 |
168.00 |
168.00 |
|
||
30107 |
绩效工资 |
73.33 |
73.33 |
|
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.61 |
29.61 |
|
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.58 |
12.58 |
|
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.95 |
12.95 |
|
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.67 |
1.67 |
|
||
30113 |
住房公积金 |
22.22 |
22.22 |
|
||
302 |
商品和服务支出 |
12.48 |
|
12.48 |
||
30201 |
办公费 |
5.60 |
|
5.60 |
||
30208 |
取暖费 |
2.91 |
|
2.91 |
||
30228 |
工会经费 |
3.70 |
|
3.70 |
||
30229 |
福利费 |
0.27 |
|
0.27 |
注: 若为空表,则为该部门(单位) 无"三公"经费支出
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位: 南昌市新建区农业综合行政执法大队 单位: 万元
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行 维护费 |
公务用车购置 |
||
小计 |
一般公务出国 (境)费 |
高等院校和科研院 所学术交流合作出 国(境)费 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
30 |
|
|
|
|
30 |
|
101024 |
南昌市新建区农业综合行政执法大队 |
30 |
|
|
|
|
30 |
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填报单位:
注: 若为空表,则为该部门(单位) 无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
单位: 万元
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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填报单位 :
注: 若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
单位: 万元
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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2022年部门整体支出绩效目标表
部门名称 |
南昌市新建区农业综合行政执法大队 |
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联系人 |
闵师强 |
联系电话 |
13870900098 |
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部门基本信息 |
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部门所属领域 |
农业 |
直属单位包括 |
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内设职能部门 |
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编制控制数 |
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在职人员总数 |
29 |
其中:行政编制人数 |
|
||||
事业编制人数 |
30 |
编外人数 |
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||||
当年预算情况(万元) |
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收入预算合计 |
1055.25 |
其中:上级财政拨款 |
|
||||
本级财政安排 |
955.25 |
其他资金 |
100 |
||||
支出预算合计 |
1055.25 |
其中:人员经费 |
444.65 |
||||
公用经费 |
|
项目经费 |
610.6 |
||||
年度绩效指标 |
|||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 |
=100 |
||||
质量指标 |
工作达标率 |
=100 |
|||||
时效指标 |
资金拨付及时性 |
=100 |
|||||
成本指标 |
人员和运行经费 |
=1055.25 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
保证执法大队工作开展率 |
=100 |
||||
生态效益指标 |
|
|
|||||
可持续影响指标 |
|
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|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
|
>=95 |
项目支出绩效目标表
(2022年度)
项目名称 |
农业执法经费 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
农业综合行政执法大队 |
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项目属性 |
|
项目日期范围 |
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项目资金 ( 万元) |
年度资金总额 |
485.92 |
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其中:财政拨款 |
485.92 |
||||
其他资金 |
|
||||
年度绩效目标 |
|||||
有效降低违法行为。 |
|||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 |
=100 |
||
质量指标 |
工作达标率 |
=100 |
|||
时效指标 |
资金拨付及时性 |
=100 |
|||
成本指标 |
人员和运行经费 |
=485.92 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
保证执法大队工作开展率 |
=100 |
||
社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
>=95 |