南昌市新建区林业局2024年单位预算
目 录
第一部分 南昌市新建区林业局(本级)概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市新建区林业局(本级)2024年预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算"三公"经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 南昌市新建区林业局(本级)2024年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市新建区林业局(本级)概况
一、单位主要职责
1、贯彻执行林业方针政策法律法规,研究制订林业发展规划和计划并组织实施,指导林业经济体制改革,起草地方性林业政策并依法监督,开展林业案件就诉工作,组织开展森林资源、野生动植物调查,承担林业生态文明建设的有关工作;
2、组织开展植树造林、封山育林工作;
3、组织指导森林资源的保护管理工作;
4、组织协调指导和监督全县湿地保护、野生动植物 保护和合理开发、自然保护区建设和管理;
5、拟定林业产业发展和林业政策;
6、指导林业、农垦基本建设、多种经济和技术改造工作;
7、指导森林公安工作;
8、承办县绿化委员会、森林防火总指挥部、县调解处理山林权属争议具体工作。
二、机构设置及人员情况
2024年南昌市新建区林业局(本级)共有预算单位1个,包括林业局本级和0个所属二级预算单位。
编制人数合计51人,其中;行政编制人数10人,全部补助事业编制人数41人,部分补助事业编制人数0人。实有人数合计49人,其中:在职人数合计49人,行政在职人数8人,全部补助事业在职人数41人、部分补助事业在职人数0人;离休人数合计0人;退休人数合计37人,遗属人数合计0人。
第二部分 南昌市新建区林业局(本级)2024年部门预算表
(详见附表)
第三部分 南昌市新建区林业局(本级)2024年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年南昌市新建区林业局收入预算总额为5100.44万元,较上年预算安排减少4350.61万元,其中:财政拨款收入3100.44万元,较上年预算安排减少1350.61万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)3000万元;其他收入2000万元,较上年预算安排增加(减少) 0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
(二)支出预算情况
2024年南昌市新建区林业局支出预算总额为5100.44万元,较上年预算安排减少4350.61万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出1123.64万元,较上年预算安排增加192.39万元;其中:工资福利支出1045.41万元, 商品和服务支出77.34万元,对个人和家庭的补助0.79万元, 资本性支出0 万元。项目支出3976.80万元,较上年预算安排减少4543万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出1976.80万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设) 万0元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出2000万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出229.62万元,较上年预算安排减少4.95万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出95.92万元,较上年预算安排增加4.01万元;卫生健康支出46.29万元,较上年预算安排增加17.32万元;节能环保支出1776.80万元,较上年预算安排减少920万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出870.71万元,较上年预算安排减少460.82万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排0增加(减少)0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出81.10万元,较上年预算安排增加13.83万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;灾 害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出2000万元,较上年预算安排减少3000万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1045.41万元,较上年预算安排减少270.66万元;商品和服务支出2054.14万元, 较上年预算安排减少1416.21万元;对个人和家庭的补助0.79万元,较上年预算安排减少136.77万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元; 对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出2000万元,较上年预算安排减少3000万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年南昌市新建区林业局财政拨款支出预算总额3100.44万元,较上年预算安排减少1350.61万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出229.62万元,国 防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元, 文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出95.92万元,卫生健康支出46.29万 元,节能环保支出1776.80万元,城乡社区支出0万元,农林水支出870.71万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元, 自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出81.10万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。
按支出项目类别划分:基本支出1123.64万元,较上年预算安排增加192.39万元;其中:工资福利支出1045.41万元, 商品和服务支出77.34万元,对个人和家庭的补助0.79万元, 资本性支出0 万元。项目支出1976.80万元,较上年预算安排减少4543万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出1976.80万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设) 万0元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年单位机关运行费预算77.3385万元,比2023年(上年)预算减少0.2万元,下降0.26%,主要原因是日常公用经费减少。
(七)政府采购情况
2024年南昌市新建区林业局政府采购总额27.50万元,其中:政府采购货物预算14.30万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算13.20万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年(上年)7 月 31 日(各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间), 部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0设备0万元。
(九)项目绩效情况
1.森林城乡造林绿化项目经费
1)项目概述:重点推进造林绿化、湿地保护、监测和修复、林业减灾防灾、森林保护。林业服务体系建设五大工程。
2)立项依据:南昌市人民政府办公厅《关于印发南昌市2022年度林业生态建设实施意见的通知》(洪府厅发【2022】86号)、南昌市新建区人民政府办公室《关于印发新建区2022年林业生态建设实施方案的通知》(新府办发【2022】66号文件)
3) 实施主体:南昌市新建区林业局
4)实施方案:南昌市新建区人民政府办公室《关于印发新建区2022年林业生态建设实施方案的通知》(新府办发【2022】66号文件)
5) 实施周期:2024年1月1日-2024年12月31日
6) 年度预算安排:600万元
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年南昌市新建区林业局“三公”经费一般公共预算安排23.5万元,其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0 万元。主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待费9万元,比上年减少0万元。主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费14.5万元,比上年减少3万元。主要原因是:用于公务用车维修。
公务用车购置费0万元,比上年减少0万元。主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2024年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件2-1: 收支预算总表 |
|||
填报单位:[102001]南昌市新建区林业局(本级) |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
3,100.44 |
一般公共服务支出 |
229.62 |
(一)一般公共预算收入 |
3,100.44 |
社会保障和就业支出 |
95.92 |
(二)政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
46.29 |
(三)国有资本经营预算收入 |
|
节能环保支出 |
1,776.80 |
二、教育收费资金收入 |
|
农林水支出 |
870.71 |
三、事业收入 |
|
住房保障支出 |
81.10 |
四、事业单位经营收入 |
|
其他支出 |
2,000.00 |
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
七、其他收入 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,100.44 |
本年支出合计 |
5,100.44 |
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
九、上年结转(结余) |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
5,100.44 |
支出总计 |
5,100.44 |
附件2-2: 单位收入总表 |
||||||||||||||
[102001]南昌市新建区林业局(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
5,100.44 |
|
3,100.44 |
3,100.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2,000.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
229.62 |
|
229.62 |
229.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
人大事务 |
229.62 |
|
229.62 |
229.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010103 |
机关服务 |
229.62 |
|
229.62 |
229.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.92 |
|
95.92 |
95.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
91.44 |
|
91.44 |
91.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.44 |
|
91.44 |
91.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
4.48 |
|
4.48 |
4.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.48 |
|
4.48 |
4.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
46.29 |
|
46.29 |
46.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
46.29 |
|
46.29 |
46.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.29 |
|
46.29 |
46.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,776.80 |
|
1,776.80 |
1,776.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
森林保护修复 |
1,776.80 |
|
1,776.80 |
1,776.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110501 |
森林管护 |
1,776.80 |
|
1,776.80 |
1,776.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
870.71 |
|
870.71 |
870.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
林业和草原 |
870.71 |
|
870.71 |
870.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
670.71 |
|
670.71 |
670.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130211 |
动植物保护 |
200.00 |
|
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
81.10 |
|
81.10 |
81.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
81.10 |
|
81.10 |
81.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
81.10 |
|
81.10 |
81.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,000.00 |
|
99 |
其他支出 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,000.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,000.00 |
|
附件2-3:
单位支出总表 |
||||
填报单位[102001]南昌市新建区林业局(本级) |
|
|
|
单位:万元 |
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,100.44 |
1,123.64 |
3,976.80 |
201 |
一般公共服务支出 |
229.62 |
229.62 |
|
01 |
人大事务 |
229.62 |
229.62 |
|
2010103 |
机关服务 |
229.62 |
229.62 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.92 |
95.92 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
91.44 |
91.44 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.44 |
91.44 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
4.48 |
4.48 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.48 |
4.48 |
|
210 |
卫生健康支出 |
46.29 |
46.29 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
46.29 |
46.29 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.29 |
46.29 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,776.80 |
|
1,776.80 |
05 |
森林保护修复 |
1,776.80 |
|
1,776.80 |
2110501 |
森林管护 |
1,776.80 |
|
1,776.80 |
213 |
农林水支出 |
870.71 |
670.71 |
200.00 |
02 |
林业和草原 |
870.71 |
670.71 |
200.00 |
2130201 |
行政运行 |
670.71 |
670.71 |
|
2130211 |
动植物保护 |
200.00 |
|
200.00 |
221 |
住房保障支出 |
81.10 |
81.10 |
|
02 |
住房改革支出 |
81.10 |
81.10 |
|
2210201 |
住房公积金 |
81.10 |
81.10 |
|
229 |
其他支出 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
99 |
其他支出 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
2299999 |
其他支出 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|
|
|
|
附件2-4: 财政拨款收支总表 |
|
|||||
[102001]南昌市新建区林业局(本级) |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 |
3,100.44 |
一、本年支出 |
3,100.44 |
3,100.44 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
3,100.44 |
一般公共服务支出 |
229.62 |
229.62 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
95.92 |
95.92 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
46.29 |
46.29 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
1,776.80 |
1,776.80 |
|
|
|
|
农林水支出 |
870.71 |
870.71 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
81.10 |
81.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,100.44 |
支出总计 |
3,100.44 |
3,100.44 |
|
|
附件2-5: 一般公共预算支出表 |
||||
[102001]南昌市新建区林业局(本级) |
|
|
|
单位:万元 |
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,100.44 |
1,123.64 |
1,976.80 |
201 |
一般公共服务支出 |
229.62 |
229.62 |
|
01 |
人大事务 |
229.62 |
229.62 |
|
2010103 |
机关服务 |
229.62 |
229.62 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.92 |
95.92 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
91.44 |
91.44 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.44 |
91.44 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
4.48 |
4.48 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.48 |
4.48 |
|
210 |
卫生健康支出 |
46.29 |
46.29 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
46.29 |
46.29 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.29 |
46.29 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,776.80 |
|
1,776.80 |
05 |
森林保护修复 |
1,776.80 |
|
1,776.80 |
2110501 |
森林管护 |
1,776.80 |
|
1,776.80 |
213 |
农林水支出 |
870.71 |
670.71 |
200.00 |
02 |
林业和草原 |
870.71 |
670.71 |
200.00 |
2130201 |
行政运行 |
670.71 |
670.71 |
|
2130211 |
动植物保护 |
200.00 |
|
200.00 |
221 |
住房保障支出 |
81.10 |
81.10 |
|
02 |
住房改革支出 |
81.10 |
81.10 |
|
2210201 |
住房公积金 |
81.10 |
81.10 |
|
附件2-6: 一般公共预算基本支出表 |
||||
[102001]南昌市新建区林业局(本级) |
|
|
|
单位:万元 |
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,123.64 |
1,046.30 |
77.3385 |
301 |
工资福利支出 |
1,045.51 |
|
|
30101 |
基本工资 |
229.62 |
229.62 |
|
3010201 |
行政单位统一津补贴 |
21.55 |
21.55 |
|
3010202 |
其他津补贴 |
0.40 |
0.40 |
|
3010301 |
年终一次性奖 |
3.06 |
3.06 |
|
3010302 |
公务员(含参公)基础绩效奖 |
363.25 |
363.25 |
|
30106 |
伙食补助费 |
60.00 |
60.00 |
|
3010701 |
事业单位基础性绩效工资 |
104.32 |
104.32 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
91.44 |
91.44 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
46.29 |
46.29 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
40.01 |
40.01 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.48 |
4.48 |
|
30113 |
住房公积金 |
81.10 |
81.10 |
|
302 |
商品和服务支出 |
77.34 |
|
|
30228 |
工会经费 |
44.27 |
|
44.2657 |
30229 |
福利费 |
0.90 |
|
0.9048 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.50 |
|
14.5 |
30239 |
其他交通费用 |
6.29 |
|
6.288 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.38 |
|
11.38 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.79 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.48 |
0.48 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.31 |
0.31 |
|
附件2-7: 财政拨款“三公”经费支出表
|
|||||||
填报单位[102001]南昌市新建区林业局(本级) |
|
|
|
|
单位:万元 |
||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
102001 |
南昌市新建区林业局(本级) |
23.50 |
|
9.00 |
14.50 |
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出
附件2-8:
政府性基金预算支出表
单位:万元
填报单位:[102001]南昌市新建区林业局(本级)
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支。
附件2-9:
国有资本经营预算支出表
单位:万元
填报单位:[102001]南昌市新建区林业局(本级)
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支。
项目支出绩效目标表 |
||||
(2024年度) |
||||
项目名称 |
森林城乡造林绿化经费 |
|||
主管部门及代码 |
102-南昌市新建区林业局 |
实施单位 |
南昌市新建区林业局(本级) |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
600 |
||
其中:财政拨款 |
600 |
|||
其他资金 |
0 |
|||
上年结转 |
0 |
|||
年度绩效目标 |
||||
全面贯彻落实绿水青山就是金山银山的发展理念,以加快重点区域森林“四化”建设、乡村振兴战略、林业产业发展、城乡功能品质提升、山水田林湖草综合治理为重点,按照“提升、富民、可持续”的林业发展思路,促进林业建设生态与产业共进、建设与保护并举、城区与农村互动,为加快南昌宜居、宜业、宜游环境建设,实现“美丽南昌,幸福家园”目标作出新的更大贡献。 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
油茶造林成本 |
≥650元/亩 |
|
乡村道路绿化成本 |
≤30万元 |
|||
“四化”低改成本 |
≥600元/亩 |
|||
油茶低产垦复改造成本 |
≥200元/亩 |
|||
国省县道路绿化提升成本 |
≤65.7万元 |
|||
森林村庄成本 |
≤180万元 |
|||
林下种植(森林药材)成本 |
≤5万元 |
|||
森林单位成本 |
≤60万元 |
|||
林下养殖示范点成本 |
≤10万元 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
油茶造林 |
≥2000亩 |
|
乡村道路绿化 |
≥10公里 |
|||
“四化”低改 |
≥700亩 |
|||
油茶低产垦复改造 |
≥1000亩 |
|||
国省县道路绿化提升 |
≥4公里 |
|||
森林村庄 |
=6个 |
|||
林下种植(森林药材) |
≥100亩 |
|||
森林单位 |
=6个 |
|||
林下养殖示范点 |
=2个 |
|||
质量指标 |
油茶造林验收合格率 |
=100% |
||
国省县道路绿化提升覆盖率 |
≥95% |
|||
森林村庄建设验收合格率 |
=100% |
|||
“四化”低改验收合格率 |
=100% |
|||
乡村道路绿化覆盖率 |
≥95% |
|||
油茶低产垦复改造验收合格率 |
=100% |
|||
林下种植(森林药材)验收合格率 |
=100% |
|||
森林单位验收合格率 |
=100% |
|||
林下养殖示范点验收合格率 |
=100% |
|||
时效指标 |
油茶造林完成及时率 |
=100% |
||
国省县道路绿化提升完成及时率 |
=100% |
|||
森林村庄建设完成及时率 |
=100% |
|||
乡村道路绿化完成及时率 |
=100% |
|||
油茶低产垦复改造完成及时率 |
=100% |
|||
“四化”低改完成及时率 |
=100% |
|||
林下种植(森林药材)完成及时率 |
=100% |
|||
森林单位完成及时率 |
=100% |
|||
林下养殖示范点完成及时率 |
=100% |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
造林带动农村人民就业 |
效果明显 |
|
有效提高森林覆盖率 |
效果明显 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |