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索引号: t263958-0801-2024-0005 主题分类: 综合政务
发布机构: 新建区南矶乡 生成日期: 2024-06-20
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
南昌市新建区南矶乡人民政府2024年度部门决算
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南昌市新建区南矶乡人民政府2024年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市新建区南矶乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市新建区南矶乡人民政府概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实好党和国家在农村的各

2. 项方针、政策和法律法规,坚持依法行政,推进政务公开,做好农业、农村、农民工作,培育、提高村民委员会自治能力。

2.制定本镇经济、社会发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,完善农业社会化服务体系,按照市场需求,调整产业结构,切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公,执政为民”,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护和农村基础设施建设,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.拓宽服务渠道,改进服务方式,提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

本部门年末在职人员32人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

草案01表

部门:南昌市新建区南矶乡人民政府

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

年初预算数

全年预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

全年预算数

决算数

栏    次

1

2

3

栏    次

4

5

6

一、一般公共预算财政拨款收入

1

553.58

1,884.78

1,667.94

一、一般公共服务支出

32

760.44

5,895.67

760.44

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1.42

1.38

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

66.13

132.00

66.13

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

255.00

255.00

255.00

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

5,075.00

5,075.00

八、社会保障和就业支出

39

5.00

5.50

5.00

9

九、卫生健康支出

40

74.16

74.16

74.16

10

十、节能环保支出

41

282.67

368.93

282.67

11

十一、城乡社区支出

42

33.30

34.72

34.68

12

十二、农林水支出

43

191.23

191.23

191.23

13

十三、交通运输支出

44

3.99

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

3,960.64

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

5,628.58

6,961.20

1,669.31

本年支出合计

58

5,628.58

6,961.20

1,669.31

使用非财政拨款结余

28

结余分配                 

59

——

——

年初结转和结余

29

年末结转和结余                                

60

30

61

总计

31

5,628.58

6,961.20

1,669.31

总计

62

5,628.58

6,961.20

1,669.31

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

草案02表

部门:南昌市新建区南矶乡人民政府

2023年度

金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,669.31

1,669.31

201

一般公共服务支出

760.44

760.44

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

668.42

668.42

2010301

行政运行

648.40

648.40

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.01

20.01

20108

审计事务

7.20

7.20

2010899

其他审计事务支出

7.20

7.20

20111

纪检监察事务

9.00

9.00

2011199

其他纪检监察事务支出

9.00

9.00

20136

其他共产党事务支出

75.83

75.83

2013650

事业运行

67.83

67.83

2013699

其他共产党事务支出

8.00

8.00

205

教育支出

66.13

66.13

20502

普通教育

66.13

66.13

2050299

其他普通教育支出

66.13

66.13

206

科学技术支出

255.00

255.00

20604

技术研究与开发

255.00

255.00

2060499

其他技术研究与开发支出

255.00

255.00

208

社会保障和就业支出

5.00

5.00

20802

民政管理事务

5.00

5.00

2080208

基层政权建设和社区治理

5.00

5.00

210

卫生健康支出

74.16

74.16

21004

公共卫生

74.16

74.16

2100410

突发公共卫生事件应急处理

74.16

74.16

211

节能环保支出

282.67

282.67

21103

污染防治

159.60

159.60

2110399

其他污染防治支出

159.60

159.60

21104

自然生态保护

123.07

123.07

2110402

农村环境保护

123.07

123.07

212

城乡社区支出

34.68

34.68

21202

城乡社区规划与管理

17.00

17.00

2120201

城乡社区规划与管理

17.00

17.00

21203

城乡社区公共设施

16.30

16.30

2120399

其他城乡社区公共设施支出

16.30

16.30

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1.38

1.38

2120801

征地和拆迁补偿支出

1.38

1.38

213

农林水支出

191.23

191.23

21301

农业农村

191.23

191.23

2130124

农村合作经济

10.00

10.00

2130199

其他农业农村支出

181.23

181.23

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

草案03表

部门:南昌市新建区南矶乡人民政府

2023年度

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,669.31

1,667.94

1.38

201

一般公共服务支出

760.44

760.44

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

668.42

668.42

2010301

行政运行

648.40

648.40

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.01

20.01

20108

审计事务

7.20

7.20

2010899

其他审计事务支出

7.20

7.20

20111

纪检监察事务

9.00

9.00

2011199

其他纪检监察事务支出

9.00

9.00

20136

其他共产党事务支出

75.83

75.83

2013650

事业运行

67.83

67.83

2013699

其他共产党事务支出

8.00

8.00

205

教育支出

66.13

66.13

20502

普通教育

66.13

66.13

2050299

其他普通教育支出

66.13

66.13

206

科学技术支出

255.00

255.00

20604

技术研究与开发

255.00

255.00

2060499

其他技术研究与开发支出

255.00

255.00

208

社会保障和就业支出

5.00

5.00

20802

民政管理事务

5.00

5.00

2080208

基层政权建设和社区治理

5.00

5.00

210

卫生健康支出

74.16

74.16

21004

公共卫生

74.16

74.16

2100410

突发公共卫生事件应急处理

74.16

74.16

211

节能环保支出

282.67

282.67

21103

污染防治

159.60

159.60

2110399

其他污染防治支出

159.60

159.60

21104

自然生态保护

123.07

123.07

2110402

农村环境保护

123.07

123.07

212

城乡社区支出

34.68

33.30

1.38

21202

城乡社区规划与管理

17.00

17.00

2120201

城乡社区规划与管理

17.00

17.00

21203

城乡社区公共设施

16.30

16.30

2120399

其他城乡社区公共设施支出

16.30

16.30

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1.38

1.38

2120801

征地和拆迁补偿支出

1.38

1.38

213

农林水支出

191.23

191.23

21301

农业农村

191.23

191.23

2130124

农村合作经济

10.00

10.00

2130199

其他农业农村支出

181.23

181.23

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

草案04表

部门:南昌市新建区南矶乡人民政府

2023年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

年初预算数

全年预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

全年预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

2

3

栏    次

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

一、一般公共预算财政拨款

1

553.58

1,884.78

1,667.94

一、一般公共服务支出

33

553.58

553.58

820.67

820.67

760.44

760.44

二、政府性基金预算财政拨款

2

1.42

1.38

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

132.00

132.00

66.13

66.13

6

六、科学技术支出

38

255.00

255.00

255.00

255.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

5.50

5.50

5.00

5.00

9

九、卫生健康支出

41

74.16

74.16

74.16

74.16

10

十、节能环保支出

42

368.93

368.93

282.67

282.67

11

十一、城乡社区支出

43

34.72

33.30

1.42

34.68

33.30

1.38

12

十二、农林水支出

44

191.23

191.23

191.23

191.23

13

十三、交通运输支出

45

3.99

3.99

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

553.58

1,886.20

1,669.31

本年支出合计

59

553.58

553.58

1,886.20

1,884.78

1.42

1,669.31

1,667.94

1.38

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

553.58

1,886.20

1,669.31

总计

64

553.58

553.58

1,886.20

1,884.78

1.42

1,669.31

1,667.94

1.38

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

草案05表

部门:南昌市新建区南矶乡人民政府

2023年度

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,667.94

1,667.94

201

一般公共服务支出

760.44

760.44

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

668.42

668.42

2010301

行政运行

648.40

648.40

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.01

20.01

20108

审计事务

7.20

7.20

2010899

其他审计事务支出

7.20

7.20

20111

纪检监察事务

9.00

9.00

2011199

其他纪检监察事务支出

9.00

9.00

20136

其他共产党事务支出

75.83

75.83

2013650

事业运行

67.83

67.83

2013699

其他共产党事务支出

8.00

8.00

205

教育支出

66.13

66.13

20502

普通教育

66.13

66.13

2050299

其他普通教育支出

66.13

66.13

206

科学技术支出

255.00

255.00

20604

技术研究与开发

255.00

255.00

2060499

其他技术研究与开发支出

255.00

255.00

208

社会保障和就业支出

5.00

5.00

20802

民政管理事务

5.00

5.00

2080208

基层政权建设和社区治理

5.00

5.00

210

卫生健康支出

74.16

74.16

21004

公共卫生

74.16

74.16

2100410

突发公共卫生事件应急处理

74.16

74.16

211

节能环保支出

282.67

282.67

21103

污染防治

159.60

159.60

2110399

其他污染防治支出

159.60

159.60

21104

自然生态保护

123.07

123.07

2110402

农村环境保护

123.07

123.07

212

城乡社区支出

33.30

33.30

21202

城乡社区规划与管理

17.00

17.00

2120201

城乡社区规划与管理

17.00

17.00

21203

城乡社区公共设施

16.30

16.30

2120399

其他城乡社区公共设施支出

16.30

16.30

213

农林水支出

191.23

191.23

21301

农业农村

191.23

191.23

2130124

农村合作经济

10.00

10.00

2130199

其他农业农村支出

181.23

181.23

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

草案06表

部门:南昌市新建区南矶乡人民政府

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

573.69

302

商品和服务支出

1,044.85

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

118.17

30201

办公费

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

100.72

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

100.41

30203

咨询费

30703

国内债务发行费用

30106

伙食补助费

30204

手续费

30704

国外债务发行费用

30107

绩效工资

88.67

30205

水费

310

资本性支出

14.99

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

47.51

30206

电费

31001

房屋建筑物购建

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31002

办公设备购置

14.99

30110

职工基本医疗保险缴费

13.68

30208

取暖费

31003

专用设备购置

30111

公务员医疗补助缴款

12.88

30209

物业管理费

31005

基础设施建设

30112

其他社会保障缴费

1.08

30211

差旅费

31006

大型修缮

30113

住房公积金

37.65

30212

因公出国(境)费用

31007

信息网络及软件购置更新

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31008

物资储备

30199

其他工资福利支出

52.92

30214

租赁费

31009

土地补偿

303

对个人和家庭的补助

34.41

30215

会议费

31010

安置补助

30301

离休费

30216

培训费

310111

地上附着物和青苗补偿

30302

退休费

34.32

30217

公务接待费

31012

拆迁补偿

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31013

公务用车购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31019

其他交通工具购置

30305

生活补贴

30225

专用燃料费

31021

文物和陈列品购置

30306

救济费

30226

劳务费

31022

无形资产购置

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

753.26

31099

其他资本性支出

30308

助学金

30228

工会经费

2.21

312

对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

0.41

31201

资本金注入

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

5.65

31203

政府投资基金股权投资

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

1.31

31204

费用补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.09

30240

税金及附加费用

31205

利息补贴

30299

其他商品和服务支出

282.01

31299

其他对企业补助

399

其他支出

39907

国家赔偿费用支出

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

39999

其他支出

人员经费合计

608.10

公用经费合计

1,059.84

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

草案07表

部门:南昌市新建区南矶乡人民政府

2023年度

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1.38

1.38

1.38

212

城乡社区支出

1.38

1.38

1.38

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1.38

1.38

1.38

2120801

征地和拆迁补偿支出

1.38

1.38

1.38

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

草案08表

部门:南昌市新建区南矶乡人民政府

2023年度

金额单位:万元

项    目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

草案09表

部门:南昌市新建区南矶乡人民政府

2023年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

5.65

5.65

1.因公出国(境)费

2

2.公务用车购置及运行维护费

3

5.65

5.65

(1)公务用车购置费

4

(2)公务用车运行维护费

5

5.65

5.65

3.公务接待费

6

(1)国内接待费

7

——

——

其中:外事接待费

8

——

——

(2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

2

5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

其中:外事接待批次(个)

16

——

——

6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

其中:外事接待人次(人)

18

——

——

7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

草案10表

部门:南昌市新建区南矶乡人民政府

2023年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

2

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要负责人用车

3

2

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

0

5.执法执勤用车

6

0

6.特种专业技术用车

7

0

7.离退休干部服务用车

8

0

8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1669.31万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计1669.31万元,比上年增加570.76万元,增长51.96%,主要原因:疫情过后经济复苏。

本年收入的具体构成:财政拨款收入1669.31万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1669.31万元,其中本年支出合计1669.31万元,比上年增加570.76万元,增长51.96%,主要原因:疫情过后经济复苏;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:疫情过后经济复苏。

本年支出的具体构成:基本支出1667.94万元,占99.92%;项目支出1.38万元,占0.08%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数553.58万元,决算数1669.31万元,完成年初预算的301.55%。其中:

1、一般公共服务支出       760.44万元;

2、教育支出               66.13万元;

3、科学技术支出           255万元;

4、社会保障和就业支出     5万元;

5、卫生健康支出           74.16万元;

6、城乡社区支出           128.28万元;

7、节能环保支出           282.67万元;

8、城乡社区支出           34.68万元;

9、农林水支出             191.23万元;

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数553.58万元,决算数760.44万元,完成年初预算的137.37%。预决算差异主要原因:部分不属于公共服务支出的费用记入公共服务支出。

(五)教育支出(类)年初预算数0.00万元,决算数66.13万元,预决算差异主要原因:去年未支付教育类支出。

(六)科学技术支出(类)年初预算数0.00万元,决算数255.00万元,预决算差异主要原因:正常支出。

(八)社会保障和就业支出(类)年初预算数0.00万元,决算数5.00万元,预决算差异主要原因:正常支出。(九)卫生健康支出(类)年初预算数0.00万元,决算数74.16万元,预决算差异主要原因:正常支出。

(十)节能环保支出(类)年初预算数0.00万元,决算数282.67万元,预决算差异主要原因:正常支出。

(十一)城乡社区支出(类)年初预算数0.00万元,决算数34.68万元,预决算差异主要原因:正常支出。

(十二)农林水支出(类)年初预算数0.00万元,决算数191.23万元,预决算差异主要原因:正常支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1667.94万元,其中:

(一)工资福利支出573.69万元,比上年增加201.04万元,增长53.95%,主要原因:工资调整。

(二)商品和服务支出1044.85万元,比上年增加454.16万元,增长76.89%,主要原因:支付疫情期间费用。

(三)对个人和家庭补助支出34.41万元,比上年增加27.49万元,增长396.81%,主要原因:正常支付。

(四)资本性支出14.99万元,比上年增加14.99万元,主要原因:正常支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.65万元,决算数5.65万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年减少5.70万元,下降50.22%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:未有人员出国。决算数与上年持平,主要原因:未有人员出国。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:未有人员出国。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数5.65万元,决算数5.65万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:没有车辆购置。决算数与上年持平,主要原因:没有车辆购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数5.65万元,决算数5.65万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:正常公车支出。决算数与上年持平,主要原因:正常公车支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

(三)公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:23年未申报三公经费。决算数比上年减少5.70万元,下降100.00%,主要原因:23年未申报三公经费。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,主要是:23年未申报三公经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1059.84万元,决算数比上年增加469.15万元,增长79.42%,主要原因:支付了疫情期间的相关费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额9.99万元,其中:政府采购货物支出9.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本部门共有车辆2辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评,共涉及资金   万元,占项目支出总额的   %。    

组织对“ 其他资金 ”、“ 工资福利”等两个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 1667.94  万元,政府性基金预算支出 1.38  万元,国有资本预算支出 0万元。从评价情况看,所有项目到位资金全部按规定支出,确保项目的正常开展。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 1667.94万元,政府性基金预算支出1.38万元。从评价情况看,资金的拨付有完整的审批过程和手续且不存在挤占挪留的情况。         。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政预算、其他本级单位来款等

二、支出科目

2、一般公共服务支出 2、教育支出  3、文化体育和传媒支出 4、社会保障和就业支出 5、卫生健康支出          6、城乡社区支出 7、节能环保支出 8、农林水支出          9、其他支出 

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

(此处请补充部门评价报告)

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